编辑: 雷昨昀 2019-07-13

0 万元,财政专户拨款

0 万元,其他收入 405.25 万元,单位结余结转资金

533 万元.相应安排支出预算 14129.51 万元,比上年减少 3546.37 万元,其中:人员支出 6866.17 万元,对个人和家庭补助支出 881.67 万元,公用支 出3596.46 万元,项目支出 2785.21 万元.

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 13191.26 万元,比上 年减少 3180.15 万元, 主要原因是机构改革后部分职责划转. 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行 8050.27 万元,主要用于办公厅在职人 员工资、公用经费等支出.

(二)一般行政管理事务 2260.62 万元,主要用于办公 厅电子政务系统建设和维护,政府信息公开、政府公报专项 经费等支出.

(三)机关服务 107.46 万元,主要用于厅属事业单位 后勤管理办公室在职人员工资等支出.

21

(四)信访事务 524.59 万元,主要用于福建省人民政 府信访局接待人民群众来访、处理信访事件等工作支出.

(五)事业运行 142.87 万元,主要用于厅属事业单位 在职人员工资、公用经费等支出.

(六)归口管理的行政单位离退休 257.78 万元,主要 用于办公厅离退休人员的离退休工资、公务费等支出.

(七)事业单位离退休 15.50 万元,主要用于厅属事业 单位离退休人员的离退休工资、公务费等支出.

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出 667.41 万元,主要用于办公厅及所属事业单位在职人员基本养老保险 支出.

(九)行政单位医疗 399.11 万元,主要用于办公厅在 职人员的医疗、工伤、生育保险支出.

(十)事业单位医疗 17.66 万元,主要用于厅属事业单 位在职人员的医疗、工伤、生育保险支出. (十一)住房公积金 589.36 万元,主要用于办公厅及 所属事业单位在职人员的住房公积金、住房补贴支出. (十二)提租补贴 158.63 万元,主要用于办公厅及所 属事业单位在职人员的提租补贴支出.

三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出.

四、财政拨款预算基本支出情况

22 2019 年度财政拨款基本支出 10406.05 万元,其中:

(一)人员经费 7342.59 万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他 对个人和家庭的补助支出.

(二)公用经费 3063.46 万元,主要包括:办公费、印 刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购 置更新、其他资本性支出.

五、一般公共预算 三公 经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019 年预算安排

200 万元.主要用于对外交流、与台港 澳联系等相关事宜.与上年相比支出下降 6.54%,主要原因 是机构改革后部分职责划转.

(二)公务接待费

2019 年预算安排

150 万元. 主要用于对口政府系统执行 公务所需的接待支出.与上年相比支出增长 17.19%,主要原 因是:随着 一带一路 建设的深入发展,对外交流和联系

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