编辑: xiong447385 2019-07-14

31002 办公设备购置 0.00

31003 专用设备购置 0.00

31005 基础设施建设 0.00

31006 大型修缮 0.00

31007 信息网络及软件购置更新 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开

06 表 部门:化州市人民检察院 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额

31008 物资储备 0.00

31009 土地补偿 0.00

31010 安置补助 0.00

31011 地上附着物和青苗补偿 0.00

31012 拆迁补偿 0.00

31013 公务用车购置 0.00

31019 其他交通工具购置 0.00

31020 产权参股 0.00

31099 其他资本性支出 0.00

304 对企事业单位的补贴 0.00

30401 企业政策性补贴 0.00

30402 事业单位补贴 0.00

30403 财政贴息 0.00

30499 其他对企事业单位的补贴 0.00

307 债务利息支出 0.00

30701 国内债务付息 0.00

30707 国外债务付息 0.00

399 其他支出 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开

06 表 部门:化州市人民检察院 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额

39906 赠与 0.00 人员经费合计 1,306.21 公用经费合计 415.08 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况. 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开

07 表 部门:化州市人民检察院 单位:万元

2017 年度预算数

2017 年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 66.00 6.50 53.00 0.00 53.00 6.50 52.16 0.00 46.79 0.00 46.79 5.37 注:本表反映部门本年度财政拨款 三公 经费支出情况.其中,预算数为 三公 经费年初预算数,决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开

08 表 部门:化州市人民检察院 单位:万元 项目年初结转和 结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况. 第三部分 化州市人民检察院

2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况 化州市人民检察院

2017 年度总收入 2445.75 万元,其 中本年收入 2237.42 万元.具体情况如下: 1.财政拨款收入 2237.42 万元, 比上年决算数增加 595.04 万元,增长 36.23% .主要变动情况: 一是人员经 费增加 272.95 万元,二是公用经费增加 245.74 万元,三是 三公 经费增加 13.44 万元,其他经费增加 62.91 万元. 2.上级补助收入

0 万元, 与上年决算数持平 .主要 变动情况: 没有变动情况. 3.事业收入

0 万元, 与上年决算数持平 .主要变动 情况: 没有变动情况. 4.经营收入

0 万元, 与上年决算数持平 .主要变动 情况: 没有变动情况. 5.其他收入

0 万元, 与上年决算数持平 .主要变动 情况: 没有变动情况.

(二)年度支出总体情况 化州市人民检察院

2017 年度总支出 2445.75 万元,其 中本年支出 2172.44 万元.具体情况如下: 1.基本支出 1721.29 万元, 比上年决算数增加 518.69 万元,增长 43.13% ,主要变动情况是: 一是人员经费增加 272.95 万元,原因是人员工资正常晋升和过节费增加,2016 年没有过节费支出.二是公用经费增加 245.74 万元,原因 是积极开展各项检察业务,公用经费也相应增大,其中差旅 费增加 32.56 万元,维修(护)费增加 12.50 万元,公车运 行费增加 16.69 万元,办公费增加 44.23 万元,邮电费增加 25.82 万元,劳务费增加 15.3 万元,其他公用经费支出 116.50 万元. 2.项目支出 51.15 万元,比上年决算数增加 219.71 万元,增长 94.93% ,主要变动情况是: 一是维修(护)费增 加123.22 万元,原因是综合办公大楼存在安全隐患需要维 修,二是培训费增加 36.5 万元,原因是为提高人员素质, 根据上级文件精神进行了全员培训.三是其他资本性支出增 加59.99 万元,主要是办公设备更新和购置. 3.上缴上级支出

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