编辑: 被控制998 | 2019-07-14 |
2019 年收支总预算 336.51 万元,比2018 年收支预算总数增加 3.61 万元, 主要原因是人员工 资调增及社保缴费预算金额增加所致.
(一)收入预算情况 团县委
2019 年收入预算 336.51 万元,其中:一般公共预算 拨款收入 335.26 万元, 占99.63%, 上年结转 1.25 万元, 占0.37%.
(二)支出预算情况 团县委
2019 年支出预算 336.51 万元, 其中: 基本支出 295.26 万元,占87.74%;
项目支出 41.25 万元,占12.26%.
四、财政拨款收支预算情况 团县委
2019 年财政拨款收支总预算 336.51 万元,比2018 年 财政拨款收支总预算增加增加 3.61 万元,主要原因是人员工资 调增及社保缴费预算金额增加所致. 收入包括:本年一般公共预算拨款收入 335.26 万元,上年 结转 1.25 万元;
支出包括:一般公共服务支出 325.12 万元、社 会保障和就业支出 4.75 万元、卫生健康支出 2.54 万元、农林水 支出 1.25 万元、住房保障支出 2.85 万元.
五、一般公共预算当年拨款情况说明
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(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 团县委
2019 年一般公共预算当年拨款 335.26 万元, 比2018 年预算数增加 2.36 万元,主要原因是人员工资调增及社保缴费 预算金额增加所致.
(二)一般公共预算当年拨款结构情况 团县委
2019 年一般公共预算当年拨款支出 335.26 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务支出 325.12 万元,占96.97%、 社会保障和就业支出 4.75 万元,占1.42%、卫生健康支出 2.54 万元,占0.75%、住房保障支出 2.85 万元,占0.86%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)
2019 年预算数为 285.12 万元,主要用于中国共产主义青年团仪 陇县委员会的工资福利支出、 商品和服务支出、 对个人和家庭的 补助支出等. 2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事 务(项)2019 年预算数为
40 万元,主要用于:关心下一代工作 委员会、 青少年事务、 希望工程及志愿者日常事务管理等工作开 支的差旅费、打印费、培训费、交通费等. 3. 社会保障和就业(类)养老保险经费(款)机关事业单 位基本养老保险(项)支出
2019 年预算数为 4.75 万元,主要用 于单位在职在编人员的养老保险缴费. 4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)基 本医疗保险(项)支出
2019 年预算数为 1.71 万元.主要用于单
5 位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出. 5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公 务员医疗补助(项)支出
2019 年预算数为 0.83 万元.主要用于 单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出. 6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出2019 年预算数为 2.85 万元.主要用于单位按照规定标准为职 工缴纳住房公积金支出.
六、一般公共预算基本支出情况说明 团县委
2019 年一般公共预算基本支出 295.26 万元,其中: 人员经费 284.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、 抚恤金、 生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的 补助支出. 公用经费 10.32 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、 税金及附加费用、其他商品和服务支出.