编辑: QQ215851406 | 2019-07-15 |
一、主要职责
二、机构设置 第二部分 江门市文联
2018 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款 级科目)
七、一般公共预算 三公 经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 江门市文联
2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 江门市文联 概况
一、主要职责
(一)贯彻党的文艺路线、方针、政策,为繁荣社会 主义文艺事业贡献力量.
(二)指导各协会开展创作、研讨活动,开展多种文艺 评奖、表彰、纪念活动,配合有关部门有重点地组织创作、 展出、演出,力求出精品、出人才.
(三)加强各协会对文艺家的指导、联络、服务,组织 会员间的交流活动,反映他们的情况和要求,维护宪法和法 律赋于文艺家的权益,使文联和各协会成为文艺家之家.
(四)加强同全国、全省文艺家协会和其他行业文联的 业务交流与协作,加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺 术团体的联系,增进友谊,开展国际文化交流活动.
(五)管理文艺家协会、江门书法院、江门文艺杂志社 有限公司.
(六)承办市委、市人民政府交办的其它事项.
二、机构设置 本部门预算为汇总预算,包括:江门市文联本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算.下属单位具体包括:江 门书法院. 第二部分 江门市文联
2018 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 江门市文联 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算
一、财政拨款 528.48
一、基本支出 259.05
二、财政专户拨款 0.00
二、项目支出 308.80
三、其他资金 39.37
三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 567.85 本年支出合计 567.85
五、上级补助收入 0.00
四、对附属单位补助支出 0.00
六、附属单位上缴收入 0.00
五、上缴上级支出 0.00
七、用事业基金弥补收支总额 0.00
六、结转下年 0.00 收入总计 567.85 支出总计 567.85 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 江门市文联 单位:万元 项目2018 年预算
一、预算拨款 528.48 一般公共预算拨款 528.48 基金预算拨款 0.00
二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00
三、其他资金 39.37 事业收入 39.37 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计567.85
四、上级补助收入 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 江门市文联 单位:万元 项目2018 年预算
五、附属单位上缴收入 0.00
六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计567.85 表3支出总体情况表 单位名称: 江门市文联 单位:万元 项目2018 年预算
一、基本支出 259.05 工资福利支出 184.54 一般商品和服务支出 18.90 对个人和家庭的补助 55.61 其他资本性支出等 0.00
二、项目支出 308.80 商品和服务支出 282.58 其他资本性支出 6.22 其他支出 20.00 本年支出合计567.85
三、对附属单位补助支出 0.00