编辑: 阿拉蕾 | 2019-07-16 |
四、社会保障 和就业支出 199.96 199.96
二、上年结转
五、医疗卫生 和计划生育支 出435.48 435.48
(一)一般公共 预算财政拨款
六、节能环保 支出 958.21 958.21
(二)政府性基 金预算财政拨款
七、城乡社区 支出 23783.18 23783.18
(三) 国有资本 经营预算财政拨款
八、住房保障 支出 10143.16 143.16
10000 收入总计 35969.8支出合主 35969.8 25969.8
10000
二、2019 年一般公共预算预算支出表 部门预算公开表
2 一般公共预算支出表 九台区住建局 单位:万元 功能分类科目(类款项) 预算数
一、国防支出 449.81 其他国防支出 449.81
二、社会保障和就业支出 199.96 其他社会保障和就业支出 199.96
三、医疗卫生和计划生育支出 435.48 行政和事业单位医疗 435.48
四、节能环保支出 958.21
三、2019 年一般公共预算部门基本支出表 污染减排 958.21
五、城乡社区支出 23783.18 其他城乡社区支出 23783.18
六、住房保障支出 143.16 保障性安居工程支出 143.16 合计 25969.8 四.2019 年预算 三公经费 支出表 部门预算公开表
4 一般公共预算 三公 经费支出表 九台区住建局 单位:万元 项目2019 年预算数 比2018 年预算 数增减 增减变化原因说明 合计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费 0.17 -46.88 本系统控制公务接待的支出
3、公务用车费
0 -100 因公车改革,现没有公务用车, 所以减少 其中: (1)公务用车运行维护费
0 -100 因公车改革,现没有公务用车, 所以减少 (2)公务用车购 置费 说明:
1、 本年预算数 的单位范围包括部门本级及所属
13 个预算单位.
2、 本年预算数 的实有人员
619 人,其中:在职人员
619 人,离退休人员
117 人.
五、2019 年预算基金支出表 部门预算公开表
5 政府性基金预算支出表 长春市九台区住房和城乡建 设局 单位:万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出 10,000.00 10,000.00
2120810 棚户区改造支出 10,000.00 10,000.00 合计 10,000.00 10,000.00 六.2019 年预算部门收支总表 部门预算公开表
6 部门收支总表 部门(单位)名称:九台区住房和城乡建设局 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款 25969.8
一、一般公共服务
二、政府性基金预算财政拨款 10000
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出 449.81
四、经营收入
四、社会保障和就业支 出199.96
五、其他收入
五、医疗卫生和计划生 育支出 435.48
六、节能环保支出 958.21
七、城乡社区支出 23783.18
八、住房保障支出 10143.16 本年收入合计 35969.8 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 35969.8 支出总计 35969.8 七.2019 年部门收入总表表 八.2019 部门支出总表表 第三部分
2019 年度部门预算情况说明
一、2019 年财政拨款收支说明
2019 年财政拨款一般公共预算拨款 25969.8 万元,纳入 政府性基金
10000 元,收入合计 35969.8 万元.2018 年预算 收入总计 126972.06 万元.
2019 年比
2018 年减少了 91002.26 万元,减少了 71.67%,主要是
2019 年比
2017 年项目有所减 少.
2019 年财政预算支出 35969.8 万元,其中,基本支出 6381.33 万元,项目支出 29588.47 万元.2018 年预算支出 总计 126972.06 万元,