编辑: 阿拉蕾 2019-07-16

2019 年比

2018 年减少了 91002.26 万元,减少 71.67%,主要是

2019 年项目有所减少,所以财政 预算支出减少.

二、一般公共预算支出表说明 国防支出 449.81 万元,比2018 年增加了 208.73 万元, 增长了 86.58%,主要原因是预计国防支出有所增加;

社会保 障和就业支出 199.96 万元,比2018 年减少了 23.34 万元, 减少 10.45%,主要原因是预计社会保障和就业支出项减少;

行政和事业单位医疗 435.48 万元, 比2018 年增加了 211.67 万元,增长了 94.58%,主要原因是医保费用增加;

节能环保 支出958.21万元, 与2018年增加518.37万元, 增长117.85%, 主要原因要节能环保项目增加;

其他城乡社区支出 23783.18 万元,比2018 年减少了 61786.98 万元,减少 72.2%,主要 原因是预计

2019 年污染减排支出减少;

住房保障支出 143.16 万元,比2018 年增加 33.16 万元,增长 30.15%,主要原因 是保障性安居工程增加,所以预算支出增加.

三、一般公共预算基本支出情况说明 基本支出共计 6381.33 万元. 1. 工资福利支出 5192.13 万元,比2018 年增加了 696.15 万元,增长 15.48%.其中基本工资 3015.55 万元, 比上年增长了 14.43%;

津贴补贴 1696.25 万元,比上年增长 了45.4%;

奖金 280.37 万元,比上年增长 149.57%;

社会保 障缴费 199.96 万元,比上年减少 65.64%.增长原因是工资 滚动、晋级增长. 2.商品和服务支出

2019 年1189.2 万元,比2018 年增 加了 151.38 万元,增长 14.59%.其中公务交通补贴 11.72 万元,比上一年减少 14.33%,减少原因是有人中退休,所以 交通补贴减少;

取暖费 122.95 万元,比上年增长 1019.76%, 增长原因为取暖面积增加;

招待费 0.17 万元,比上年减少 46.88%,减少原因为严格控制三公经费支出.公务用车运行 维护费

0 万元, 同上年减少 100%, 减少原因为取消公务用车;

办公费 598.08 万元,同上年比减少 20.45%,减少原因为预 计办公费有所减少;

差旅费 44.24 万元,同上年比增加 121.2%,增长原因是九台区财政局下发的长九财字 [2018]552 号文件规定,出车补助增加;

咨询费 20.3 万元, 同比增长 12.78%,增长原因是咨询项目、费用增加;

其他商 品服务支出 278.54 万元,同比增长 85.69%,增长原因是物 价上涨,各项费用有所提高;

临时工工资 113.2 万元,同比 增加 68.96%,增加原因是由于工作需要,临时工增加.

四、2019 年 三公 经费预算情况说明

2019 年 三公 经费预算数 0.17 万元, 同比下降 97.31%. 其中

1、公务用车费

0 万元,同比下降 100%.

2、公务接待费 0.17 万元,同比下降 46.88%. 下降原因主要是:按照中央及和地方关于厉行节约、改 进工作作风、密切联系群众 八项规定 等有关要求,严格 控制 三公 经费支出,2019年缩减公务接待费和公务用车 运行预算费用.

五、政府性基金预算说明 2019年政府性基金预算支出计10000万元,2018年政府 性基金预算支出40163.87万元,都属于项目支出,属于棚户 区改造支出.

六、部门收支表说明 住建局系统

2019 总收入 35969.8 万元,其中财政拨款 25969.8 万元,政府性基金

10000 万元.2018 年预算收入总 计126972.06 万元.

2019 年比

2018 年减少了 91002.26 万元, 减少 71.67%,主要是

2019 年比

2018 年项目有所减少. 国防支出 449.81 万元,比2018 年增加了 208.73 万元, 增长了 86.58%,主要原因是预计国防支出有所增加;

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