编辑: hys520855 | 2019-07-18 |
1 ― 关于新津县
2018 年财政预算执行情况和
2019 年财政预算草案的报告(书面) 各位代表: 受县人民政府委托,现将新津县
2018 年财政预算执 行情况和
2019 年财政预算草案提请县十八届人大四次会 议审议.
并请政协委员和其他列席人员提出意见.
2018 年财政预算执行情况
2018 年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协 的监督支持下,财政部门以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和省市全会精神, 全面落实县第十四次党代会和县委十四届六次全会部署,坚持稳中求进工作总基调,围绕高质量发展的重大 要求,以加快实现 成南副中心、滨江公园城 的美好 蓝图, 严 格执 行县十八 届 人大 二次会议 审 查批 准的财政 预算,各项工作取得积极进展,经济运行呈现稳中有进、 稳中向好的态势,全县预算执行情况良好.
一、2018 年预算执行情况 ―
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(一)预算调整情况
2018 年,经县第十八届人民代表大会第二次会议批 准的财政收支预算为:全县地方财政收入总计55.53 亿元,其中,一般公共预算收入为24.33 亿元,政府性基金预算收入为31.2 亿元.全县地方财政支出总计57.17 亿元,其中,一般公共预算支出25.97 亿元,政府性基金预算支出 31.2 亿元.在预算执行过程中,由于收支规 模扩大等因素影响,对预算进行了调整. 经县第十八届人大常委会第十七次会议批准的财政 收支调整预算为:全 县地方财政收入总计93.08 亿元,其中,一般公共预算收入24.33 亿元,政府性基金预算收入 68.75 亿元.全县地方财政支出总计 99.13 亿元,其中,一般公共预算支出33.23 亿元,政府性基金预算支出65.9 亿元.
(二)预算执行情况 一般公共预算.2018 年,全县一般公共预算收入完 成24.53 亿元,完成调整预算的100.83%, 同口径增长10%, 加上级转移性收入10.55 亿元,上年结余2.61 亿元,调入资金 1.2 亿元,调入预算稳定调节基金 1.69 亿元,地方政府债券收入 2.61 亿元,收入总计 43.19 亿元. ―
3 ― 全县一般公共预算支出完成32.42 亿元,完成调整预算的97.55%,同口径增长 5.8%,加上解支出
3 亿元,安排 预算稳定调节基金 2.05 亿元,政府债务还本支出 2.6 亿元,支出总计 40.07 亿元.收支相抵,年终结余 3.12 亿元. 政府性基金预算.2018 年,全县政府性基金预算收 入完成 69.32 亿元,完成调整预算的 100.83%,同口径增 长143.28%, 加上级转移性收入 0.28 亿元, 上年结转 0.53 亿元,收入总计70.13 亿元.全县政府性基金预算支出完成 64.29 亿元,完成调整预算的 97.55%,同口径增长 145.31%,加上解支出 3.6 亿元,政府债务还本支出 0.77 亿元,调出资金 1.15 亿元,支出总计 69.81 亿元.收支 相抵,年终结余 0.32 亿元. 国有资本经营预算.2018 年,全县国有资本经营预 算收入 0.061 亿元,国有资本经营预算支出 0.061 亿元, 年末无结余. 社会保险 基金预算.根据新《中华人民共和国预算 法》
第一章第十一条 社会保险基金预算应当按照统筹 层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡 规定, 从2016 年起,我县全面实施社会保险项目省级和市级统 ―
4 ― 筹,按统筹层次县本级不再编制社会保险基金预算. 以上
2018 年预算执行情况,请予审查批准.
二、落实县人大预算决议情况
2018 年,财政部门全面贯彻党中央、省、市和县委 各项决策部署,认真落实县十八届人大二次会议有关决 议,积极培育优质财源,强化财政预算管理,推进预算 绩效监督,全面深化财税体制改革,充分发挥财政职能 作用,着力加强民生保障和对口帮扶,支持经济社会平 稳健康高质量发展.