编辑: Mckel0ve 2019-08-01
海东市乐都区房产管理局 2018年部门预算 目录第一部分 海东市乐都区房产管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 海东市乐都区房产管理局2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表 第三部分 海东市乐都区房产管理局2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 序号

1 2 第一部分海东市乐都区房产管理局概况

一、主要职能 海东市乐都区房产管理局主要职能: (1)拟定全区保障性建设的规划、年度计划和管理办法,并组织实施.

(2)承担地上建筑物、其他附着物转让、出租、抵押的备案等工作. (3)承担保障性住房申请的审查工作. (4)承担住宅共同部位、公共设施维修资金收缴工作. (5)承担保障性住房的分配、退出和运营工作. (6)承担保障性住房信息数据的采集、汇总、统计、上报和对外查询服 务工作. (7)统一受理保障性住房使用方面违规违纪行为的投诉举报,配合有关 部门调查处理. (8)承担物业服务企业资质管理和业务规范 监管工作. (9)承办区政府交办的其他事项.

二、部门预算单位构成 纳入海东市乐都区房产管理局2018年部门预算编制范围的二级预算 单位包括:无 单位名称 项目2018年 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算

一、一般公共预算拨款 545.38 一.一般公共服务支出

(一)经费拨款收入 410.38 二.外交支出

(二)专项收入 135.00 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有 偿使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化体育与传媒支出

二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 44.01 44.01 九.医疗卫生与计划生育支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 474.84 474.84 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 26.53 26.53 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本年收入合计545.38 本年支出合计545.38 545.38 第二部分乐都区房产管理局2018年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入支出部门公开表2 单位:万元 类款项合计 545.38 410.38 135.00

208 05

05 机关事业单位养老保缴费支出 44.02 44.02

212 01

09 住宅建设与房地产市场监管 339.83 339.83

212 01

99 其他城乡社区管理事务支出 135.00 135.00

221 01

01 住房公积金 26.53 26.53 一般公共预算支出表 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 部门公开表3 单位:万元 类款合计 410.38 403.05 7.33

301 工资福利支出 403.05 403.05

1 基本工资 90.32

2 津贴补贴 167.58

3 奖金 47.60

6 伙食补助费

7 绩效工资 5.00

8 机关事业单位基本养老保险缴费 44.02

9 职业年金缴费

10 职工基本医疗保险缴费

11 公务员医疗补助缴费

12 其他社会保障缴费

13 住房公积金 26.53

14 医疗费

99 其他工资福利支出 22.00

302 商品和服务支出 7.33 7.33

1 办公费 2.33

2 印刷费

3 咨询费

4 手续费

5 水费

6 电费

7 邮电费

8 取暖费

9 物业管理费

11 差旅费

12 因公出(国)境费

13 维修(护)费14 租赁费

15 会议费

16 培训费

17 公务接待费 2.00

18 专用材料费

24 被装购置费

25 专用燃料费

26 劳务费

27 委托业务费

28 工会经费

29 福利费

31 公务用车运行维护费 3.00

39 其他交通费用

40 税金及附加费用

99 其他商品和服务支出

303 对个人和家庭的补助

1 离休费

2 退休费

3 退职(役)费4抚恤金

5 生活补助

6 救济费

7 医疗费补助

8 助学金

9 奖励金

10 个人农业生产补贴

99 其他对个人和家庭的补助支出 一般公共预算基本支出表 经济分类科目 2018年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 部门公开表4 单位:万元 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 本年预算数 5.97 2.36 3.61 3.61 一般公共预算 三公 经费支出表 公务用车购置及运行费 年度合计因公出国(境)费 公务接待费 备注 部门公开表5 单位:万元 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项合计 政府性基金预算支出表 功能分类科目

2018 年预算数 科目编码 部门公开表6 单位:万元 项目2018年预算 项目(按功能分类) 2018年预算 一.一般预算拨款收入 545.38 一.一般公共服务支出

(一)经费拨款收入 410.38 二.外交支出

(二)专项收入 135.00 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化体育与传媒支出

二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 44.01 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出

四、事业收入 十.节能环保支出 其中:教育收费收入 十一.城乡社区支出 474.84 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 26.53 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本年收入合计545.38 本年支出合计545.38 八.用事业基金弥补收支 差额 二十七.结转下年 九.上年结余 收入总计545.38 支出总计545.38 部门收支总表 收入支出部门公开表7 单位:万元

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 合计 545.38 545.38

208 社会保障和就业支出 44.02 44.02

05 行政事业单位离退休 44.02 44.02

05 机关事业单位养老保缴费支出 44.02 44.02

212 城乡社区支出 474.83 474.83

01 城乡社区管理事务 474.83 474.83

01 09 住宅建设与房地产市场监管 339.83 339.83

01 99 其他城乡社区管理事务支出 135.00 135.00

221 住房保障支出 26.53 26.53

01 保障性安居工程支出 26.53 26.53

01 01 住房公积金 26.53 26.53 下级单 位 上缴收 入 部门收入总表 资金来源 事业收入 类款项部门及功能科目名称 总计 使用以前年 度结余资金 一般公共预 算拨款收入 其他 收入 用事业基 金弥补的 收支差额 科目编码 政府性 基金预 算拨款 收入 上级补 助收入 金额 其中:教 育收费 事业单 位 经营收 入 部门公开表8 单位:万元 类款项1234567合计 545.38 410.38 135.00

208 社会保障和就业支出 44.02 44.02

05 行政事业单位离退休 44.02 44.02

05 机关事业单位养老保缴费支出 44.02 44.02

212 城乡社区支出 474.83 339.83 135.00

01 城乡社区管理事务 474.83 339.83 135.00

09 住宅建设与房地产市场监管 339.83 339.83

99 其他城乡社区管理事务支出 135.00 135.00

221 住房保障支出 26.53 26.53

01 保障性安居工程支出 26.53 26.53

01 住房公积金 26.53 26.53 其他支出 部门支出总表 科目编码 部门及功能分类名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营 支出 对下级单位 补助支出 部门公开表9 部门项目支出表 单位:万元 合计 135.00 135.00

212 01

99 其他城乡社区管理事务支出 135.00 135.00 区委区政府暖气费及维修费 100.00 100.00 区委区政府电费 20.00 20.00 安置办经费 5.00 5.00 拆迁指挥部经费及临聘人员补........

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