编辑: 烂衣小孩 2019-11-05
海东市乐都区人民政府办公室 2018年部门预算 目录第一部分 海东市乐都区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 海东市乐都区人民政府办公室2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表 第三部分 海东市乐都区人民政府办公室

2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分海东市乐都区人民政府办公室概况 海东市乐都区人民政府办公室是海东市乐都区人民政府的综合办事机构,按照为领导服务、 为基层服务、为群众服务的原则,其主要职责是:

(一)负责政府会议的准备工作,协助政府领导组织实施会议决定事项.

(二)协助政府领导组织起草和审核以政府、政府办公室名义发布的公文,起草政府领导的 主要讲话.

(三)研究政府各部门和各乡镇请示政府的事项,提出审核意见,报政府领导审批,承办市 政府、市政府办公室文件.

(四)负责督促检查政府各部门和各乡镇对政府决定、事项及政府领导指示的贯彻落实情 况,及时向政府领导报告.

(五)负责政府与上级有关部门和区委、区人大、区政协的工作联系.

(六)协助政府领导做好全区依法行政和政府法制建设工作,承办政府管辖的行政复议和行 政赔偿案件.

(七)处理人民来信和群众来访.

(八)围绕政府工作重点,组织调查研究,综合处理各类信息,为政府领导决策提供信息资 料,提出工作建议;

负责政府系统政务信息化建设及政府机关办公自动化的规划、管理工作 .

(九)督促检查人大代表建议、意见和政协委员提案办理情况,做好催办、反馈工作.

(十)负责行政机关事务工作. 序号 单位名称

1 无23

(十)负责行政机关事务工作. (十一)负责县志编纂工作. (十二)负责政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实政府领导同志的指示.组 织开展应急预案体系建设,协助政府领导做好需由政府直接处理的突发事件的应急处置工作 . (十三)指导、督促全区政府信息归口工作. (十四)承办政府交办的其他事项.

二、部门预算单位构成 纳入海东市乐都区人民政府办公室2018 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括:无项目2018年 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算

一、一般公共预算拨款 1,481.83 一.一般公共服务支出 1,322.89 1,322.89

(一)经费拨款收入 973.83 二.外交支出

(二)专项收入 508.00 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有偿 使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化体育与传媒支出

二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 102.62 102.62 九.医疗卫生与计划生育支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 第二部分海东市乐都区人民政府办公室2018年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入支出十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 56.32 56.32 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本年收入合计1,481.83 本年支出合计1,481.83 1,481.83 部门公开表2 单位:万元 类款项合计 1481.83 973.83

508 201 一般公共服务支出 814.89 814.89

03 政府办公厅(室)及相关机构事务 814.89 814.89

01 行政运行(政府办公厅(室)及 相关机构事务) 814.89 814.89

201 一般公共服务支出

508 508

03 政府办公厅(室)及相关机构事务

508 508 一般公共预算支出表 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

508 508

02 一般行政管理事务

508 508

208 社会保障和就业支出 102.62 102.62

05 行政事业单位离退休 102.62 102.62

01 归口管理行政事业单位离退休 9.99 9.99

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.63 92.63

221 住房保障支出 56.32 56.32

02 住房改革支出 56.32 56.32

01 住房公积金 56.32 56.32 部门公开表3 单位:万元 类款合计 973.83 918.03 55.80

301 工资福利支出 759.09 759.09

1 基本工资 141.18 141.18

2 津贴补贴 557.53 557.53

3 奖金 60.38 60.38

4 奖金 60.38 60.38

5 伙食补助费 0.00

7 绩效工资 0.00

8 机关事业单位基本养老保险缴费 92.63 92.63 一般公共预算基本支出表 经济分类科目 2018年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

9 职业年金缴费 0.00

10 职工基本医疗保险缴费 0.00

11 公务员医疗补助缴费 0.00

12 其他社会保障缴费 0.00

13 住房公积金 56.32 56.32

14 医疗费 0.00

99 其他工资福利支出 0.00

302 商品和服务支出 55.80 55.80

1 办公费 14.70 14.70

2 印刷费 2.10 2.10

3 咨询费 2.10 2.10

5 水费 3.50 3.50

6 电费

7 邮电费

8 取暖费

9 物业管理费

11 差旅费 2.10 2.10

12 因公出(国)境费

13 维修(护)费14 租赁费

15 会议费

16 培训费

17 公务接待费 11.20 11.20

18 专用材料费

24 被装购置费

25 专用燃料费

26 劳务费

27 委托业务费

28 工会经费

29 福利费

31 公务用车运行维护费 18.00 18.00

39 其他交通费用

40 税金及附加费用

99 其他商品和服务支出 2.10 2.10

303 对个人和家庭的补助 9.99 9.99

1 离休费

2 退休费

3 退职(役)费4抚恤金

5 生活补助 9.99 9.99

6 救济费

7 医疗费补助

8 助学金

9 奖励金

10 个人农业生产补贴

99 其他对个人和家庭的补助支出 部门公开表4 单位:万元 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 本年预算数 113.80 77.60 36.20 36.20 一般公共预算 三公经费 经费支出表 公务用车购置及运行费 年度合计因公出国(境)费 公务接待费 备注 部门公开表5 单位:万元 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项合计 政府性基金预算支出表 功能分类科目

2018 年预算数 科目编码 部门公开表6 单位:万元 项目2018年预算 项目(按功能分类) 2018年预算

17 1,481.83 一.一般公共服务支出 1,322.89

(一)经费拨款收入 973.83 二.外交支出

(二)专项收入 508.00 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化体育与传媒支出

二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 102.62 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出

四、事业收入 十.节能环保支出 其中:教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出

7 十四.资源勘探信息等支出 部门收支总表 收入支出7十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 56.32 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本年收入合计1,481.83 本年支出合计1,481.83 八.用事业基金弥补收支 差额 二十七.结转下年 九.上年结余 收入总计1,481.83 支出总计1,481.83 部门公开表7 单位:万元

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 合计 1481.83 1481.83

201 一般公共服务支出 814.89 814.89

03 政府办公厅(室)及相关机构事 务814.89 814.89

01 行政运行(政府办公厅(室) 及相关机构事务) 814.89 814.89 部门收入总表 资金来源 事业收入 类款项部门及功能科目名称 总计 使用以前年 度结余资金 一般公共预 算拨款收入 其他 收入 ........

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