编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2019-07-28 |
2019 年部门预算
2 目录第一部分 同仁县人民法院部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成 第二部分 同仁县人民法院部门
2019 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算 三公 经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表 第三部分 同仁县人民法院部门
2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
3 第一部分 同仁县人民法院部门概况
一、主要职能
(一)机构设置及主要职责 同仁县位于青海省的东南部,是黄南藏族自治州所在地.
辖区 国土总面积
3275 平方公里.
1、立案庭、依法做好本院刑事、民事、行政、执行和申诉、申请、再审等案件的审查、立案、登记、送达、网上公告送达、排期、 移送、督查工作.接待、处理各类来信、来访,做好申诉人、上访 人的思想疏导和息诉、服判工作,参与社会治安综合治理,扩大办 案的社会效果.
2、审判庭、依法审理刑事、民商事、行政一审案件.受理相关 的各类申请复议及其他刑事、民商事、行政相关事宜.
3、执行局、根据级别管辖,执行本院一审民事、行政判决、裁定、调解书、民事制裁决定以及刑事附带民事判决、裁定、调解书;
执行依法应由人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定;
外地法 院委托执行的发生法律效力的法律文书;
依法处理执行过程中突出 的暴力抗法事件;
(法警队、负责司法警察警务工作,警卫法庭、 押解人犯、送达有关法律文书、安全保卫配合庭局执行其他事宜.)
4、审判监督庭、依法审判本院决定再审、上级法院发回重审和 指令再审的案件,及时纠正错误裁判,保护当事人合法权益,维护 法律尊严;
负责申诉案件的复查、受理工作;
监督、指导基层法院的
4 审判监督工作,认真分析新形式下,审判工作及审判监督工作的新情 况、新问题,加强调查研究.
5、办公室、负责本院行政工作,组织协调政务工作;
督办院党 组会、院务会决议的事项和院领导指示交办的事项;
对文件资料、 档案、装备、车辆、审判业务经费、诉讼费上缴等的相关保障管理 事宜;
各类法制宣传工作.
(二)人员情况
2019 年度预算编制范围包括各级预算单位
1 个.年末编制人数
43 人单位年末实有人数
43 人,其中:在职人员
43 人.
二、部门预算单位构成 纳入同仁县人民法院部门
2019 年部门预算编制范围的二级预算 单位包括:同仁县人民法院 序号 单位名称
1 同仁县人民法院
2 3
5 第二部分 同仁县人民法院部门
2019 年部门预算表 部门公开表
1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入支出项目2019 年预 算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共 预算 政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款 1524.76 一.一般公共服务支出
(一)经费拨款收入 1524.76 二.外交支出
(二)专项收入 三.国防支出
(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 1262.27 1262.27
(四)罚没收入 五.教育支出
(五)国有资源(资产)有偿使 用收入 六.科学技术支出
(六)其他收入 七.文化旅游体育与传 媒支出
二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支 出84.01 84.01 九.卫生健康支出 98.43 98.43 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等 支出 十五.商业服务业等支 出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支 出 十八.自然资源海洋气 象等支出 十九.住房保障支出 80.05 80.05 二十.粮油物资储备支
6 出 二十一.灾害防治及应 急管理支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用 支出 本年收入合计 1524.76 本年支出合计 1524.76 1524.76
7 部门公开表
2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目
2019 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项合计
1 2
3 合计 1524.76 1124.02 400.74
204 公共安全支出 1262.27 864.27 398.00
05 法院 1262.27 864.27 398.00
204 05
01 行政运行(法院) 864.27 864.27
204 05
99 其他法院支出 398.00 398.00
208 社会保障和就业支出 84.01 84.01
05 行政事业单位离退休 84.01 84.01
208 05
05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 84.01 84.01
208 05
99 其他行政事业单位离退休支出
0 0
210 卫生健康支出 98.43 95.69 2.74
11 行政事业单位医疗 98.43 95.69 2.74
210 11
01 行政单位医疗 42.71 42.71
210 11
03 公务员医疗补助 52.98 52.98
210 11
99 其他行政事业单位医疗支出 2.74 2.74
221 住房保障支出 80.05 80.05
02 住房改革支出 80.05 80.05
221 02
01 住房公积金 80.05 80.05
8 部门公开表
3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目
2019 年基本支出 科目编 码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类款123合计 1,124.02 1,029.68 94.34
301 工资福利支出 1,029.68 1,029.68
1 基本工资 164.47 164.47
2 津贴补贴 469.39 469.39
3 奖金 131.36 131.36
6 伙食补助费
7 绩效工资
8 机关事业单位基本养老保险缴费 84.01 84.01
9 职业年金缴费
10 职工基本医疗保险缴费 39.73 39.73
11 公务员医疗保补助费 52.98 52.98
12 其他社会保障缴费 4.28 4.28
13 住房公积金 80.05 80.05
14 医疗费
99 其他工资福利支出 3.41 3.41
302 商品和服务支出 94.34 94.34
1 办公费 22.48 22.48
2 印刷费 1.77 1.77
3 咨询费
4 手续费
5 水费 0.69 0.69
6 电费 3.56 3.56
7 邮电费 3.21 3.21
8 取暖费 3.16 3.16
9 物业管理费
11 差旅费 8.78 8.78
12 因公出(国)境费 3.44 3.44
13 维修(护)费14 租赁费
9 15 会议费
16 培训费 2.03 2.03
17 公务接待费 2.44 2.44
18 专用材料费
24 被装购置费
25 专用燃料费
26 劳务费
27 委托业务费
28 工会经费 13.01 13.01
29 福利费 0.13 0.13
31 公务用车运行维护费 8.10 8.10
39 其他交通费用
40 税金及附加费用
99 其他商品和服务支出 21.54 21.54
303 对个人和家庭的补助
1 离休费
2 退休费
3 退职(役)费4抚恤金
5 生活补助
6 救济费
7 医疗费
8 助学金
9 奖励金
10 生产补贴
99 其他对个人和家庭补助支出
10 部门公开表
4 一般公共预算 三公 经费支出预算表 单位:万元 年度合计因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 公务用车 购置费 公务用车运行 费 本年预算数 13.98 3.44 2.44 8.10 8.10 部门公开表
5 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目
2018 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项合计11 部门公开表
6 部门收支总表 单位:万元 收入支出项目2019 年预算数 项目(按功能分类)
2019 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 1,524.76 一.一般公共服务支出
(一)经费拨款收入 1,524.76 二.外交支出
(二)专项收入 三.国防支出
(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 1,262.27
(四)罚没收入 五.教育支出
(五)国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出
(六)其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 84.01 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 98.43
四、事业收入 十.节能环保支出 其中:教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 80.05 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理 支出 二十二.预备费 二十三.其他........