编辑: QQ215851406 | 2019-11-11 |
一、主要职责
二、机构设置 第二部分
2018 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科 目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科 目)
八、一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算 表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表 十
一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分
2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东省人民政府法制办公室概况
一、主要职责 省法制办的主要职能是主管贯彻执行国家有关法治工作 的方针政策,督促指导全省依法行政工作;
承担统筹规划省 政府立法工作的责任,负责省政府规章的备案、立法解释工 作;
承担行政执法监督协调的职责,建立、完善和组织实施 行政执法监督协调制度;
负责监督、指导全省规范性文件审 查、审核及清理工作;
办理向省政府申请的行政复议、行政 赔偿案件,代理省政府行政应诉事务;
负责省政府法律顾问 事务;
组织、指导地方性法规、规章和行政机关规范性文件 的清理、编纂工作;
承办省政府和国务院法制办交办的其他 事项.
省法制研究所是省法制办下属的财政全额拨款的事业单 位,主要职能是对立法项目进行论证或组织论证,承办省法 制办交办的听证会和法律课题调研,组织清理、编纂地方性 法规、政府规章及行政机关规范性文件,翻译、审定政府规 章外文版本,协调指导仲裁工作,开展法制工作交流等.
二、机构设置、人员构成 本部门预算为汇总预算, 包括: 省法制办机关本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位省法制研究所预算. 省法制办为省人民政府直属机构,内设10个处(室) : 秘书人事处(与机关党委办公室合署) 、行政法制处、经济 法制处、社会法制处、行政执法监督协调处(省人民政府行 政执法督察办公室) 、行政复议处(省人民政府行政复议办 公室) 、行政应诉处、规范性文件审查处、政府法律顾问工 作处(省人民政府法律顾问室) 、依法行政指导处.现有行 政编制63名,后勤服务人员8名,退休人员16人.省法制研 究所是省法制办下属的财政全额拨款的事业单位,事业编制 12名. 第二部分
2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位:万元 收入支出项目2018年预算 项目2018年预算
一、财政拨款 3,044.44
一、基本支出 2,478.44
二、财政专户拨款 0.00
二、项目支出 566.00
三、其他资金 0.00
三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 3,044.44 本年支出合计 3,044.44
四、上级补助收入 0.00
四、对附属单位补助支 出0.00
五、附属单位上缴收入 0.00
五、上缴上级支出 0.00
六、 用事业基金弥补收支总 额0.00
六、结转下年 0.00 收入总计 3,044.44 支出总计 3,044.44 表2 收入总体情况表 单位:万元 项目2018年预算
一、预算拨款 3,044.44 一般公共预算拨款 3,044.44 基金预算拨款 0.00
二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00
三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计3,044.44
四、上级补助收入 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00
六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计3,044.44 表3 支出总体情况表 单位:万元 项目2018年预算
一、基本支出 2,478.44 工资福利支出 2,027.27 一般商品和服务支出 318.50 对个人和家庭的补助 131.67 其他资本性支出等 1.00
二、项目支出 566.00 日常运转类项目 347.50 政府购买服务类项目 62.00 补助企事业类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 其他类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 因公出国(境)项目 28.50 专项业务类项目 128.00
三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计3,044.44
四、对附属单位补助支出 0.00
五、上缴上级支出 0.00
六、结转下年 0.00 支出总计3,044.44 表4 财政拨款收支总体情况表 单位:万元 收入支出项目2018年预算 项目2018年预算
一、一般公共预算 3,044.44
一、一般公共预算 3,044.44
二、政府性基金预算 0.00
二、政府性基金预算 0.00
三、国有资本经营预算
三、国有资本经营预算 本年收入合计 3,044.44 本年支出合计 3,044.44 表5 2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位:万元 功能科目名称 一般公共预算 小计 其中:基 本支出 项目支出 合计3,044.44 2,478.44 566.00 [201]一般公共服务支出 2,951.17 2,385.17 566.00 [20103]政府办公厅(室)及相关机 构事务 2,951.17 2,385.17 566.00 [2010301]行政运行 2,189.17 2,189.17 0.00 [2010307]法制建设 566.00 0.00 566.00 [2010350]事业运行 196.00 196.00 0.00 [208]社会保障和就业支出 93.27 93.27 0.00 [20805]行政事业单位离退休 93.27 93.27 0.00 [2080501]归口管理的行政单位 离退休 91.67 91.67 0.00 [2080599]其他行政事业单位离 退休支出 1.60 1.60 0.00 表6 2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计2,478.44 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 1,845.00 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 410.00 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 1,128.00 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 60.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 5.00 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 200.00 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 2.00 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 20.00 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 20.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 310.77 [50201]办公经费 [30201]办公费 35.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 40.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.30 [50201]办公经费 [30205]水费 4.80 [50201]办公经费 [30206]电费 15.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 20.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 26.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 12.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 25.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 73.15 [50203]培训费 [30216]培训费 7.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 7.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 20.00 [50209]维修(护)费[30213]维修(护)费23.92 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 1.60 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 182.27 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 37.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 87.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 27.00 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 6.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 23.00 [50501]工资福利支出 [30114]医疗费 2.27 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 7.73 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 1.00 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.03 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 2.00 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 3.50 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 1.20 [506]对事业单位资本性补助 [310]资本性支出 1.00 [50601]资本性支出
(一) [31002]办公设备购置 1.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 131.67 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 40.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 91.67 表7 2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计566.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 530.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.45 [50201]办公经费 [30211]差旅费 86.60 [50201]办公经费 [30214]租赁费 6.20 [50202]会议费 [30215]会议费 53.00 [50203]培训费 [30216]培训费 94.60 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 9.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 245.90 [50207]因公出国(境)费用 [30212]因公出国(境)费用 28.50 [50209]维修(护)费[30213]维修(护)费5.75 [503]机关资本性支出
(一) [310]资本性支出 17.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 17.00 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 19.00 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 19.00 表8 2018年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 单位:万元 项目2018年预算 2018年行政经费 2,078.97 2018年 三公 经费 55.50 其中:
(一)因公出国(境)支出 28.50
(二)公务用车购置及运行维护支出 20.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 20.00
(三)公务接待费支出 7.00 注:
1、行政经费包括: (1)基本支出.一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休 支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;
二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取 暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出. (非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出.具体包括出国费、招待费、会议费、 办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等) 、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行 维护费等.
2、 三公 经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.其中: 因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租 用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;
公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的 各类公务接待(外宾接待)费用. 表9 2018年政府性基金预算支出情况表 单位:万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中:基 本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 我办无此项预算,为空表. 表10 2018年部门预算基本支出预算表 金额:万元 支出项目类别 (资金使 用单位) 总计 财政拨款 财政 专户 拨款 其他资 金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 **
1 2
3 4
5 6
7 合计 2,478.44 2,478.44 2,478.44 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省人民政府法制 办公室 2,282.44 2,282.44 2,282.44 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1,845.00 1,845.00 1,845.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 310.77 310.77 310.77 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 126.67 126.67 126.67 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省人民政府法制 研究所 196.00 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 182.27 182.27 182.27 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 7.73 7.73 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性等支出 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表11 2018年部门预算项目支出预算表 金额:万元 支出项目类别(资金使 用单位) 总计 财政拨款 财政专 户拨款 其他 资金 绩效目标合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 **
1 2
3 4
5 6
7 8 合计 566.00 566.00 566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省人民政府................