编辑: yyy888555 | 2013-02-24 |
(四)水政水资源科:负责全区水资源的统一规划、管理和 保护工作;
参与编制并监督实施水资源保护规划及其相关的专业 规划;
组织编制全区水务立法规划;
负责防洪保安费征缴工作;
负责全区重大涉水违法事件的查处,组织实施水政监察和水行政 执法;
负责全区水务建设项目全过程稽察,承担对水务工程建设 过程中违规、违纪事件进行查处工作;
负责全局各执法科室监督 管理工作;
监督全局水务工程建设安全生产工作任务;
(五) 工程建设科: 负责项目初步设计的编制、 审核和申报;
负责工程质量的监督、开工审计和开工报告等工作;
负责项目的 各类招标工作;
指导我区重点水利水电工程建设,负责区本级工 程实施的具体组织协调;
负责组织重点水利水电和供排水工程验 收工作;
负责全区水利行业的技术管理工作.参与编制全区水土 保持规划并组织实施;
组织编制全区水土保持规划论证并组织实 施;
组织实施水土流失的综合防治、监测预报;
指导河湖湿地生 态补水工作任务.
三、部门人员构成
2019 年初,道外区水务局部门预算单位编制数
52 人,年初 实有
25 人(其中行政在职
10 人:处级
6 人、科级
4 人、科员
0 人、工勤
0 人;
事业在职
15 人:科级
12 人、科员
2 人、工勤1人;
离退休
27 人其中:行政离休
1 人,行政退休
26 人、 事业退休
0 人) .
四、部门预算编报范围
2019 年纳入道外区水务局部门预算编报范围的单位有:行政 单位
1 个,即哈尔滨市道外区水务局. 第二部分
2019 年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明 道外区水务局
2019 年度部门预算收支总额 443.27 万元,其中:一般公共预算 443.27 万元,政府性基金预算
0 万元.相应 安排支出预算 443.27 万元,其中:工资福利支出 327.38 万元, 对个人和家庭的补助支出 67.21 万元,商品和服务支出 48.68 万元.2019 年度部门预算收支总额与
2018 年相比,减少 33.73 万元,减少 7.07%,原因主要是机关事业单位养老保险上线后退休 工资统筹内部分由社保开支,相应减少部门财政拨款收支.
二、一般公共预算拨款支出情况
2019 年度一般公共预算拨款支出 443.27 万元, 主要支出项目 包括:
(一)工资福利支出 327.38 万元.主要用于在职职工工资、 医保、养老保险、住房公积金、新仁灌溉站人员经费等支出.
(二)对个人和家庭的补助支出 67.21 万元.主要用于离、 退人员工资金等支出.
(三)商品和服务支出 48.68 万元.主要用于办公费、水、 电费、公用取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他交 通费用、防雹经费等支出.
三、政府性基金拨款支出情况
2019 年度政府性基金预算拨款支出
0 万元.
四、 三公 经费预算安排情况说明 道外区水务局
2019 年度一般公共预算财政拨款 三公 经 费预算安排 1.2 万元.其中:因公出国(境)费0.00 万元,公 务用车运行费 1.2 万元,公务接待费 0.00 万元.2019 年度一般 公共预算财政拨款 三公 经费支出与上年相比持平.
五、机关运行经费支出情况说明 道外区水务局
2019 年度机关运行经费预算安排 48.68 万元, 比2018 年减少 2.84 万元, 减少 5.51%. 主要原因是
2019 年度其 他商品服务支出减少.具体为单位办公取暖面积较