编辑: xwl西瓜xym | 2013-07-01 |
2、保障重点、严控一般.坚持厉行节约,优化支出结构, 严控 三公 经费等一般性支出, 全面落实经济社会发展的各项政 策措施,确保县委、县政府重大决策的落实.
3、注重绩效、提高效益.加强预算绩效管理,确立指向明 确、 合理可行的绩效目标, 逐步建立以效益为导向的预算分配机 制,不断提高财政资金使用效益.
4、公开透明、强化约束.全面推进预决算公开,扩大公开 范围,严格公开程序,细化公开内容,广泛接受社会监督.
(三)预算编制草案.根据上述指导思想和编制原则,综合 考虑全县主要经济指标预期和财政收支增减因素, 结合县委、 县 政府重点工作,按照规定程序征求各方面意见后,编制了
2019 年财政预算草案.
1、一般公共预算.2019 年全县一般公共财政预算收入安排
75766 万元,增长 7%左右.按照现行财政体制,上述一般公共 财政预算收入,加返还性收入和转移支付收入
109361 万元,加 上年结转
14477 万元,减上解支出
10256 万元,2019 年全县一 般公共财政预算总财力预计
189348 万元. 全县一般公共预算支出相应安排
189348 万元,主要支出项 目:一般公共服务支出
21491 万元,占支出比重 11.4%;
公共安 全支出
15075 万元,占支出比重 8.0%;
教育支出
49930 万元, 占支出比重 26.4%;
社会保障和就业支出
24014 万元, 占支出比 重12.7%;
卫生健康支出
13588 万元,占支出比重 7.2%;
节能 环保支出
5894 万元, 占支出比重 3.1%;
农林水支出
18426 万元, 占支出比重 9.7%. 按照预算法 各级一般公共预算应当按........