编辑: 达达恰西瓜 2014-06-03
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2019 年度东昌府区 排灌工程管理处部门 预算

71 2019 年东昌府区排灌工程管理处部门预算 目录第一部分、部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分、2019 年部门预算表

一、2019 年部门收支预算总体情况表

二、2019 年部门收入预算总体情况表

三、2019 年部门支出预算总体情况表

四、2019 年部门支出预算总体情况表-单位

五、2019 年财政拨款收支总体情况表

六、2019 年一般公共预算支出情况表

七、2019 年一般公共预算基本支出情况表

八、2019 年一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、2019 年政府性基金支出预算表

十、2019 年政府采购预算表 第三部分、2019 年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、政府性基金预算收支情况

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

五、重要事项说明

六、名词解释

72 第一部分 部门概况

一、主要职能 东昌府区排灌工程管理处负责东昌府区引黄用水管理、 灌区排灌工程建设维护.

业务范围包括:负责引黄用水计划 的编制和水量调配;

对农业、工业用水等进行水量计算、汇总;

负责全区排灌工程及灌区建筑物、机械渠道的建设、管 理和维护等.

二、部门预算单位构成 排灌处部门预算包括:处本级预算. 纳入区排灌处 (委)2019 年部门预算编制范围的二级预算 单位共

1 个,包括: 序号 单位名称 备注

1 区排灌处本级

2 3

4 5

73 第二部分

2019 年部门预算表 表

1、2019 年部门收支预算总体情况表 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 项目2019 年预算

一、一般公共预算拨款(补助) 1,764.09 农林水支出 1,764.49

二、纳入预算管理的政府性基金 安排的拨款 水利 1,764.49

三、国有资本经营收入安排的拨 款 行政运行(水利) 1,764.49

四、专户管理的教育性收费、医 疗收费收入

五、其他资金(不含上级补助收 入及附属单位上缴收入) 0.40 本年收入合计1,764.49 本年支出合计1,764.49

六、上级补助收入 对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入 上缴上级支出

八、上年结转结余 结转下年 收入总计1,764.49 支出总计1,764.49

74 表

2、2019 年部门收入预算总体情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 总计 一般公共预算拨 款(补助) 纳入预算管理的 政府性基金安排 的拨款 国有资本经营收 入安排的拨款 专户管理的教育 性收费、医疗收 费收入 其他资金 上年结转结余 类款项1234567合计 1,764.49 1,764.09 0.4

213 农林水支出 1,764.49 1,764.09 0.4

03 水利 1,764.49 1,764.09 0.4

213 03

01 行政运行(水利) 1,764.49 1,764.09 0.4

75 表

3、2019 年部门支出预算总体情况表 单位:万元科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下 年类款项合计工资福利 支出 对个人 和家庭 的补助 一般商品 和服务支 出合计业务类 项目支 出 政策 补助 类项 目支 出 资本 类项 目支 出 发展 类项 目支 出 其他 类项 目支 出合计事业 单位 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 上缴上 级支出

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16 合计 1,764.49 1,764.49 1,541.53 35.00 187.96

213 农林水支出 1,764.49 1,764.49 1,541.53 35.00 187.96

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