编辑: yyy888555 | 2015-04-27 |
(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.14 0.12 16.67 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.12 16.67 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.12 0.11 9.09 加权平均净资产收益率(%) 3.69 4.19 减少 0.50 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 3.15 3.93 减少 0.78 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -156,779.43 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 9,574,960.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,358,598.92 少数股东权益影响额 -34,011.36 所得税影响额 -2,144,893.42 合计 10,597,874.71 风帆股份有限公司
2014 年半年度报告
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 上半年,公司以提升发展质量为中心,以创新驱动为主线,按照 适应形势、精益管理、创新驱 动、夯实基础 的年度方针,稳步提升产品质量、管理质量和经营质量,加快平台建设与电池回 收.公司各项工作、方针目标计划均按年初确定的任务节点有序推进.
(一)公司经营持续发展 上半年完成工业总产值(现价)27.35 亿元,同比增长 20.63%;
主营业务收入 28.23 亿元,同比 增长 9.37%;
工业增加值 4.17 亿元,同比增长 8.56%;
净利润 0.72 亿元,同比增长 36.84%. 公司继续深入开展 成本管控 活动, 完善了预、 决算管理和费用审批程序, 继续严控费用支出. 上半年单位生产成本、管理费用、财务费用分别较预算降低 2.44%、16.20%和7.37%.
(二)公司重点工作逐项落实
1、严抓产品质量.上半年,公司通过完善质量管理体系,加强了从产品设计、采购、生产制造 到售后服务全过程的质量管控.
2、 新营销模式已具雏形. 公司结合实际, 摸索建立了以互联网为依托的电子商务新型网络渠道.
3、产品研发有了新进展.完善了 AGM 各种生产工艺和技术条件、半在制品技术条件;
EFB 电 池性能试验有较大突破,主要研发工作基本完成;
通过产学研合作,加快了动力锂电池项目产 业化进度.
4、安全环保工作常抓不懈.今年公司重点加大了环保核查及行业准入的相关准备及整改工作, 加强了建设项目 三同时 管理,上半年各单元环保核查工作基本完成.
5、精益生产计划全面推进.公司上半年组织培训、先进企业参观、精益交流等活动,对试点单 位制定了精益实施计划,精益生产改善活动初见成效.
6、人力资源机制逐渐激活.严格对外招录审批程序,控制非一线岗位职数,人员得到进一步优 化.完善了薪酬管理机制,股权激励方案已获国资委及证监会通过,公司将尽快组织实施
7、信息化平台建设开始启动.公司总部 OA 系统各流程均已上线,ERP 项目已完成系统基础资 料的整理和录入,MES 项目整体编码已完成接近 90%,VPN 专线联网于近期完成.
(三)下半年主要工作安排
1、质量攻关刻不容缓.公司将继续扎实开展 强管控、提质量 活动,做好后续动作的谋划,力 求实效,实现过程控制常态化.
2、继续发挥销售的龙头优势作用.结合公司实际,加快新模式建设与推广;