编辑: yyy888555 | 2015-04-27 |
加快公司电子商务 平台和客户中心建设;
推进差异化,巩固、扩大替换市场份额;
加快与主机厂新项目的跟进, 加大中高端起停车型市场份额,抢占商机.
3、抢抓技术制高点.按主机厂要求,加快 AGM 电池的后续研发改进;
做好 EFB 电池工艺技 术的归纳完善;
发挥好研究院、技术大平台及产学研合作优势,做好新能源汽车锂离子电池研 发.
4、统筹安排好安全环保、职业健康、节能减排.
5、持续提升经营管理能力.加快新管控模式的落地,实现管控体系重构和职能下沉;
切实争取 扭亏工作有突破;
全面推进精益生产计划;
加强资产管理,做好闲置资产的统计与盘活.
6、加强团队建设.继续完善公司人才激励体系,在技术研发、工程项目、质量管理、业务助理 等人才激励机制基础上,着手推进普通员工的激励机制;
持续优化岗位编制,严格人员总量控 制.
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表 风帆股份有限公司
2014 年半年度报告
8 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,829,918,583.01 2,587,426,734.18 9.37 营业成本 2,499,149,958.53 2,284,607,693.18 9.39 销售费用 103,669,526.86 88,910,704.37 16.60 管理费用 95,220,422.69 87,630,940.16 8.66 财务费用 42,540,927.08 50,371,668.65 -15.55 经营活动产生的现金流量净额 147,377,696.63 -117,026,651.01 投资活动产生的现金流量净额 -131,379,667.58 -86,554,861.84 筹资活动产生的现金流量净额 -22,384,977.03 40,304,343.78 -155.54
2、 其它 (1) 经营计划进展说明 经营计划的进展情况:
2014 年,公司工业总产值(现价)计划为 55.26 亿元,报告期内实现 27.35 亿元,完成全年计 划的 49.49%;
营业收入计划为 57.49 亿元,报告期内实现 28.30 亿元,完成全年计划的 49.23%;
工业增加值计划为 9.17 亿元,报告期内实现 4.17 亿元,完成全年计划的 45.47%;
利润总额计 划为 1.78 亿元,报告期内实现 0.97 亿元,完成全年计划的 54.33%. 公司上半年较好的完成了
2014 年度的生产经营计划,主要经济指标均接近过半目标. 重点项目进展说明: ①清苑分公司蓄电池产品产业技术升级建设项目 该项目
2014 年计划投资
900 万元,全部为尾款,公司为节约资金根据实际情况对项目付款进度 进行把控,报告期内完成投资 147.29 万元,年度计划完成率为 16.37%. ②清苑分公司蓄电池产品产业技术升级二期及特种电池生产线搬迁升级改造项目 该项目
2014 年计划投资
2200 万元, 报告期内完成投资........