编辑: AA003 2015-05-31

3 ― 附件

2018 年内部审计理论研讨获奖名单 一等奖 1.

大数据 时代创新型内部审计的探索与研究 中国移动通信集团广东有限公司内审部 茅芯 2. 基于概率树模型的审计质量评价方法研究――以央行征信信 息安全审计为例 中国人民银行南京分行内审处课题组 3. 新时代混合所有制企业内部审计创新发展研究――基于华录 集团内部审计管理体制改革实践与思考 中国华录集团有限公司 孙雪 张晋 宋辰涛 王程琳 方云 梁超 4. 挖掘审计整改三重价值 促进企业高质量发展――新时代背 景下集团公司内部审计闭环整改体系构建研究 中建三局集团有限公司成都分公司 周律俊 周剑虹 王浩 张维 5. 构建基于 用户画像 原理的信息化审计模式提升新时代内部 审计质效 国网天津市电力公司审计部课题组 杨丙森 赵宇红 王磊 刘长利 郑楠 祁诗存 王秀娥 蒋莉 孟亚敏 徐征 赵同 ―

4 ― 6. 从流程切入的商业银行内部审计整改工作改进建议 中国工商银行股份有限公司内部审计局南京分局内审三处 课题组 王海 洪沛 张荣宝 7. 新时代财险公司内部审计质量管控模式研究――基于人保财 险监察稽核中心业务质量考评的探索与实践 中国人民财产保险股份有限公司监察部/审计部课题组 李福涵 陈京英 刘素立 易勇平 8. 我国中央银行风险导向内部审计模式构建与实践 中国人民银行广州分行内审课题组 缪铁文 刘举达 范良军 颜雄兵 钟傲霜 蔡丽玲 刘嘉颖 赵滨 9. 探究在以 管资本 为主的国资监管方式下内部审计方式的转 型与价值作用 中远散货运输有限公司任翔 梁h 李楠 10. 外汇管理政策跟踪审计探讨――以全口径跨境融资宏观审 慎管理政策为例 国家外汇管理局厦门市分局课题组李世荣 马昱新 宋娴 11. 基于自然语言技术的内部审计风险预警框架构建与应用 ――以NJ 银行授信业务为例 南京银行审计部李猛 朱迎际 庄轶 12. 基于 Hadoop 技术的商业银行数据审计模式研究 天津农商银行内部审计部非现场审计中心 张博宇 ―

5 ― 二等奖 1. 新时代下人力资源数量合理性审计标准之探讨 广东大鹏液化天然气有限公司内审部课题组 刘蓓蓓 欧颖君 徐慧萍 2. 基于数据挖掘技术的低碳工程审计创新实践――以能源互联 网企业视角 国网天津市电力公司审计课题组 杨丙森 赵宇红 葛兰 孟亚敏 孟庆霖 徐征 李荣静 崔智权 张浩妹 3. 风险导向模式下大监督机制创新研究――基于商业银行内控 三道防线 联动协同作用的发挥 华夏银行股份有限公司上海分行内控合规部 谭志斌 程俊 饶艳 4. 持续审计在大数据 PaaS 平台上的应用与研究 中国移动通信集团广东有限公司江门分公司 李雪筠 庞雪梅 陈鸿辉 5. 新时代电网企业全业务大数据审计研究 国网辽宁省电力有限公司 陈冬梅 厉雨 6. 新时代外汇行政执法风险评估与内部审计方法探索研究 国家外汇管理局重庆外汇管理部课题组 樊兵 刘雨萌 屈灵凤 贺涛 王磊 ―

6 ― 7. 基于整合评价模式的高校内部审计工作评价体系研究――以 北京市教委对所属高校实施内部审计工作评价为例 北京市教育委员会 首都经贸大学 北京市审计局联合课题组 陶春梅 张未 许江波 李万军 王莉 杨攀 孙蕾 8. 区块链在商业银行内部审计中的应用研究 中国工商银行股份有限公司内部审计局昆明分局黄潞 赵军 9. 新时代背景下 蓝图导航+模型构架 数字化审计研究 国网山东省电力公司淄博供电公司数字化审计课题组 胡新玲 许磊 林云 张慧英 韩超 王伟 10. 大数据时代如何深化高校审计信息化建设――以中普审计 软件为例 华南理工大学审计处雷巧萍 黄心德 11. 超循环理论视角下内部审计价值创新机制探究――以国有 施工企业为例 中建三局集团有限公司(北京)课题组 周帆舟 黄建新 肖艳 程文超 张金华 王巍 12. 基于机器学习的跨国企业内部控制审计框架模型构建及应 用探索――以重庆对外经贸(集团)有限公司为例 重庆对外经贸(集团)有限公司 张晓琴 李迎春 重庆理工大学 程平13. 阶段式全过程审计 方法与高效审计监督体系的建立 北京大学审计室王文娟 程洁 ―

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