编辑: AA003 | 2015-05-31 |
11 ― 43. 基于铁路 PPP 项目关键风险点的审计重点及模式探讨 中国铁路投资有限公司审计稽核部 刘宇 44. 新时代背景下完善国有企业内部控制评价指标体系的思考 沪东重机有限公司 杨忠海 45. 新时代电网企业 四维一体 数据审计生态体系的探索与实践 国网湖北省电力有限公司课题组 王向阳 魏丽雅 胡Z懿 彭涛 匡尧 李晴 张兰澜 戴卓琼 46. 新时代下军工科研项目绩效审计方法实践 中国电子科技集团有限公司第二十九研究所 童琳霏 47. 基于 7S 理论的 数字化内审 管理体系创新与实践 国网宁夏电力有限公司 董安有 刘莉莉 张耀宏 黄梅 张华 48. 农村商业银行内审价值增值途径研究――基于价值链和风 险导向的融合 浙江省农村信用社联合社宁波办事处 崔全利 陈丽华 鄞州农村商业银行股份有限公司 虞伟健 49. 嵌入式风险防控下审计项目服务外包的实践与探讨 中国移动通信集团广东有限公司内审部 张玲 50. 内部审计治理有效性研究――来自湖南省教育机构面板数 据的证据 湘潭大学审计处 周旭枚 ―
12 ― 51. 浅谈鱼骨图在施工企业内部审计中的运用 中建三局集团有限公司(南方) 陈明东 朱坤 李进 吴博 易强 曾祥红 52. 工程造价全过程风险的数字化审计预警系统研究――基于 物元可拓模型的应用 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 生丽英 53. 新时代内部审计的创新发展――基于大数据环境下的联网 审计探索与实践 国网江西省电力公司 陈圣朝 香港中文大学(深圳)研究生院 陈超 江西省内部审计师协会 辜雅莉 三等奖 1. 国际审计准则变迁下,内审人员职业能力提升路径初探 中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计中心西南区审计部 杨勇 李颖 冯宁 2. 以审计跟踪为切入点浅议新时代商业银行内部审计发展要求 ――基于 PCDA 循环理论 中国建设银行股份有限公司沈阳审计分部 尚轩如 3. 以十九大精神为引领 依托大数据挖掘技术助力商业银行信 息化审计 中国工商银行股份有限公司内部审计局广州分局课题组 黄再红 黄泉进 罗彦 黄宁辉 詹文超 ―
13 ― 4. 基于灰色关联分析的电力企业内部审计评价研究――以国网 宿迁供电公司为例 江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 李江民 吴永勇 颜娟 5. 企业内部审计信息化建设研究与应用――以C物流公司为例 中船工业成套物流有限公司 祝梦雅 6. 强化数据运用,创新审计模式,提升审计价值――大数据分 析在业务风险持续审计的应用 中国移动通信集团湖北有限公司内审部 陈丹 毛新平 7. 新时代电网企业内部审计 服务链 的机制和路径探索 国网湖北省电力有限公司第三课题组 张选涛 倪志伟 严强宇 吉强 艾旭 刘莹 龚莉 袁点 敖健康 李浩尘 李巍 8. 转型管理审计 助力组织治理――重庆银行内审转型策略研究 重庆银行股份有限公司 陈澍 李慧 梁宵 9. 全成本核算背景下公立医院成本内部审计初探 天津市口腔医院 王林卯 10. 基于区块链技术的大数据在中国石化内部审计中的应用展望 中国石油化工集团公司审计局南京分局 张仲帅 陈平 菅红芹 徐文琪 徐畅 周锋 史祥东 11. 大数据 与 人工智能 背景下的商业银行内部审计趋势与方 法探讨 中国银行股份有限公司审计部广东分部 张群博 ―