编辑: AA003 | 2015-05-31 |
7 ― 14. 初探中国企业海外并购整合中内部审计价值的发挥 中粮国际审计部 杜燕 15. 智慧审计路径探讨及中国电信广东公司实践 中国电信广东分公司审计部黄钊 周建伟 李文权 16. 浅议内部审计在海外工程项目风险管控中的作用 中建三局第二建设工程有限责任公司 陈霞 17. 物资管理风险预警指标体系在电网企业内部审计中的应用研究 广州供电局有限公司审计部 余从容 林润英 李少华 王海英 18. 基于决策树模型的电网企业大数据审计方法创新 国网黑龙江省电力有限公司 张永波 贾芮锋 王纳新 19. 税务系统内部审计信息化的实践与思考 国家税务总局督察内审司 温蓓 国家税务总局临沂市税务局 陈玉华 20. 新时代国家审计内审指导监督与内审机构协同发展路径研究 天津市河西区审计局课题组 21. 期货交易所自律监管审计的实践研究 中国金融期货交易所 陈少军 朱文明 朱瑾 吴圣洁 张佩佩 刘昱 22. 基于价值链视角的增值型内部审计研究――以经常项目外 汇管理为例 国家外汇管理局陕西省分局课题组 杨瑾 邵晓勤 王辉芒 任韵姣 ―
8 ― 23. 高质量发展视阈的经济责任审计评价指标体系构建及应用 研究――以市级供电企业为例 国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司 常书生 24. 商业银行战略审计体系建立及应用――基于 P 银行审计实践 探索分析 中国邮政储蓄银行审计局广州分局 陈境城 张浩然 曾昭雄 25. 基于新时代依法治企的审计整改评价体系创新研究 国网陕西省电力公司 国网临汾供电公司 张瑞 邵保国 刘亚丽 26. 非现场审计理念及其在外汇管理领域的实践路径研究―― 基于跨境担保业务非现场审计的探索 国家外汇管理局山东省分局课题组 毕德富 王雪 孔仪方 孟海鹏 27. 商业银行增值型后续审计研究 中国农业银行股份有限公司审计局昆明分局 陈了一 范正明 李杉杉 28. 基于 ANP 的高校政府采购内部控制评价研究 重庆大学审计处 伍清 王策 29. 新时代商业银行内部审计转型路径研究 华夏银行股份有限公司审计部 宋小梅 单永宏 孙海凤 金洋 ―
9 ― 30. 基于大数据和互联网融和赋能,构建审计信息化云支撑体系 与实践 中国电信股份有限公司湖南分公司审计部 杨小明 刘欣灵 郭佳 单松林 黄孝文 31. 基于大数据价值挖掘背景下的数字化审计创新实践――以 国网重庆市电力公司为例 重庆市电力公司数字化审计创新课题组 董建忠 赵雅欣 彭娟 凌鸿雁 唐飞 贾浩 杨毅 彭静 32. 大数据时代电网企业审计监控平台建设研究与实践 广东电网有限责任公司 黄妙红 卢俊英 梁敏杰 李豪 陈海玲 吕伟康 沈虹 33. 商业银行合规风险内部审计探索 中国工商银行股份有限公司内部审计局上海分局课题组 黄纪宪 林跃武 申存晔 李锋 高鲁娟 顾智慧 34. 以强化审计整改为抓手梳理审计权威性研究 四川航天技术研究院 梁斌 吴容 35. 电网企业固定资产智能审计模型构建及应用研究――以A电网企业为例 国网冀北电力有限公司与首都经济贸易大学联合课题组 王瑞萍 张洁 田雨 周静 张海超 周秀丽 马一宁 ―
10 ― 36. 国有 PE 机构小股东审计的探索与实践―― 向审计要效益、 向审计要机制 中非发展基金审计部 郑勇 方治刚 37. 人民银行大监督体系构想――基于内审视角的监督合力的思考 中国人民银行上海总部内审部课题组 罗育全 周洁 张玉芳 梁敏 程鑫 38. 关联规则挖掘技术在大数据审计中的应用探索 中国电信股份有限公司上海分公司 高阳 39. 新形势下商业银行 IT 审计体系构建及在信息安全管理审计 中的运用 中国农业银行股份有限公司审计局 郝笑一 刘震宇 朱江 40. 金融强监管时代大型银行内部审计信息化创新的实践和探 索――以工商银行为例 中国工商银行股份有限公司内部审计局天津分局 张杰 张勇刚 康健 41. 高校院系领导干部经济责任审计中绩效评价研究――以S大学为例 上海大学审计处课题组 孙友霞 42. 十九大精神引领下的内部审计创新发展――城市商业银行 大数据审计改革与实践 东莞银行股份有限公司 王纪韶 刘宇欢 郭嘉玲 杨兆群 ―