编辑: kr9梯 | 2019-08-01 |
2018 年部门综合预算说明
一、部门主要职责 省科技厅作为管理全省科技发展的政府部门, 主要负责制定全省科技工作发展战略、 政策、 规划, 负责编制全省科技发展中长期规划, 编制和实施年度科技计划项目;
研究提出全省科技体制改革政策、 措施并组织实施;
推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制,指导 全省科技体制改革工作;
研究提出多渠道增加科技投入的措施;
协调管理在陕国家工程技术研究中心、 重点实验室等科技基地的建设;
研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政 策;
负责管理全省科技外事和政府双边、多边及有关国际组织之间的科技合作与交流;
管理全省技术 市场以及与科技相关的知识产权保护工作;
加强农村和农业科技工作研究,会同有关部门制定促进农 业新技术革命和农村科技进步的方针、政策;
研究社会发展的重大科技问题和优先发展领域,贯彻可 持续发展战略;
指导地市科技管理和全省科研机构的业务工作;
负责科技宣传、科技信息、科技统计 工作.
二、2018 年年度部门工作任务 认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 深入落实省十三次党代会 和省委十三届二次全会精神,围绕贯彻新发展理念,推进 五位一体 总体布局和 四个全面 战略 布局,落实 追赶超越 和 五个扎实 要求,聚焦 五新 战略任务,深化科技体制改革,推进军 民、部省、央地深度融合,促进创新链、产业链、资金链、政策链协同互动,构建产业技术创新体系 和区域科技创新体系,提升企业自主创新能力和成果转移转化能力,支撑产业结构优化调整和区域结 构均衡发展,充分发挥科技创新对现代化经济体系的支撑引领作用,加快建成创新型省份,决胜全面 小康建设,努力实现创新驱动发展走在前列.
(一)深化科技体制改革,加快研发管理向创新服务转变.推动军民、部省、央地融合创新;
加 大科技创新政策供给;
深化科技计划管理改革;
加强重大重点项目部署;
加强基础研究和应用基础研 究;
推动科技成果转移转化政策落实落地;
深化科技资源统筹改革.
(二)构建产业技术创新体系,促进产学研深度融合.建设共性技术产业创新平台;
建设 四主 体一联合 校企新型研发平台;
构建中小企业公共研发服务体系;
构建科技型小微企业培育体系.
(三)构建区域科技创新体系,推动区域创新协同发展.强化高新区承载引领作用;
推动农业科 技园区提质升级;
实施县域创新驱动发展行动计划.
(四)实施乡村振兴战略科技创新行动,助力脱贫攻坚.积极培育乡村发展新动能;
强化科技人 才扶贫支撑作用;
加大科技扶贫实施力度.
(五)大力发展民生科技,用科技创新助力生态文明建设.支撑助力打赢污染防治攻坚战;
加强 人口健康科技创新.
(六)深入推进 双创 工作,营造良好创新创业生态.深入推进大众创业万众创新;
增强创新 内生动力;
完善科技金融支持体系.
(七)完善人才发展环境,加大科技人才培养支持力度.创造良好的人才环境;
积极培育和引进 科技人才;
强化科技创新管理类人才团队建设.
(八)推进全面从严治党,提高党的执政能力和领导水平.深入学习贯彻新时代中国特色社会主 义思想和党的十九大精神;
把党的政治建设摆在首位.牢固树立 四个意识 ,坚定执行党的政治路 线;
打造高素质专业化干部队伍;
加强基层组织建设;
持之以恒正风肃纪.
三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算. 纳入本部门
2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有
35 个,包括: 序号 单位名称1陕西省科学技术厅本级(机关)
2 陕西省中医药研究院
3 陕西中药研究所
4 陕西省森林保护研究所
5 陕西省粮油科学研究设计院
6 陕西省标准化研究院
7 陕西省水产研究所
8 陕西省环境科学研究设计院
9 陕西省治沙研究所
10 陕西省计量科学研究院
11 陕西省杂交油菜研究中心
12 陕西省科学技术情报研究院
13 陕西省科技交流中心
14 陕西省科技资源统筹中心
15 陕西省机械研究院
16 陕西省农业机械研究所
17 陕西省电子技术研究所
18 陕西省建筑材料工业设计研究院
19 陕西省纺织科学研究院
20 陕西省纺织器材研究所
21 陕西省轻工业研究设计院
22 陕西省建筑科学研究设计院
23 陕西省石油化工研究设计院
24 西安公路研究院
25 陕西省印刷科学技术研究所
26 陕西省煤炭科学研究所
27 西安微电机研究所
28 西安电力电子技术研究所
29 西安电炉研究所有限公司
30 西北有色金属研究院
31 陕西省科学器材公司
32 陕西省农村科技开发中心
33 陕西省技术转移中心
34 信息产业部电子综合勘察研究院
35 陕西现代建筑设计研究院
四、部门人员情况说明 截止
2017 年底,本部门人员编制
5578 人,其中行政编制
90 人、事业编制
5488 人;
实有人员
3833 人,其中行政
89 人、事业
918 人、单位管理的离退休人员
2651 人、工勤人员
175 人.
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至
2017 年9月30 日,本部门所属预算单位共有车辆
251 辆,单价
20 万元以上的设备
850 台 (套).2018 年部门预算安排购置车辆
0 辆;
安排购置单价
20 万元以上的设备
1 台(套).
六、部门预算绩效目标说明
2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 29,556.14 万元,政府性 基金预算当年拨款
0 万元.
七、2018 年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况.
2018 年总预算收入 600,959.90 万元,其中:一般公共预算拨款 29,556.14 万元(其中:专项资 金列入部门预算的项目
730 万元),事业收入
790 万元,事业单位经营收入 563,606.63 万元,其他收 入7,007.13 万元;
总预算支出 600,959.90 万元,其中:人员和公用经费支出 28,305.78 万元,专项 业务经费支出 10,505.91 万元,事业单位经营支出 562,148.21 万元.
2018 年比
2017 年总预算收入增加 7,049.46 万元(其中:专项资金列入部门预算的项目经费减 少270 万元);
总预算支出增加 7,049.46 万元,主要包括:人员经费和公用经费支出增加 12,555.59 万元,专项业务经费支出减少 1,706.22 万元.人员经费和公用经费支出增加:主要是
2018 年预算编 制口径发生变化,将社保经费纳入年初预算,部分单位根据实际工作需要调整公用经费;
专项业务费 减少:主要是部分单位非税收入项目停止及单位设立的项目支出减少.
(二)财政拨款收支情况. 一般公共预算拨款收入 29,556.14 万元(其中:专项资金列入部门预算的项目经费
730 万元), 一般公共预算拨款支出 29,556.14 万元, 包括: 人员经费支出 22,186.61 万元, 公用经费支出 2,615.94 万元,专项业务经费支出 4,753.59 万元.
2018 年比
2017 年一般公共预算拨款收入增加 9,729.57 万元(其中:专项资金列入部门预算的 项目经费减少
270 万元);
一般公共预算拨款支出增加 9,729.57 万元,主要包括:人员经费支出增 加10,612.29 万元,公用经费支出增加 351.32 万元,专项业务经费支出减少 1,234.04 万元.人员经 费和公用经费支出增加:主要是
2018 年预算编制口径发生变化,将社保经费纳入年初预算,部分单 位根据实际工作需要调整公用经费;
专项业务费减少:主要是部分单位非税收入项目停止及单位设立 的项目支出减少.
(三)一般公共预算拨款支出明细情况. 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况.
2018 年一般公共预算拨款 29,........