编辑: xiaoshou | 2015-11-27 |
二是项目经费增加1241.72万元,根据中队数增 加,需新招收大量政府专职队员(合同制消防员),导致项目中经费大幅增加. 其中:财政拨款支出预算8854.58万元,其中:一般公共预算拨款支出预算8854.58万元,政府性基金拨款支出预算0万元.财政拨款 支出主要内容如下: 1. 灾害防治及应急管理支出 科目7234.26万元,主要用于本支队正常运转的基本支出以及购买商品和服务的支出.
2、公用经费支出1614万元,主要用于机关及事业单位、保障机构运行的公用经费.
3、人员经费720万元,主要用于消防官兵执勤补贴、绩效奖、其他特岗津贴、重大活动奖等津补贴.
4、项目经费6520.58万元,主要用于全区消防实事项目、消防站点开办费、正规化建设、支队部信息化物联网建设等. 单位:元 项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 88,545,800
一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算 88,545,800
二、国防支出 2. 政府性基金预算
三、公共安全支出
二、事业收入
四、教育支出
三、上级补助收入
五、科学技术支出
四、经营收入
六、文化体育与传媒支出
五、非同级财政拨款收入
七、社会保障和就业支出
六、其他收入
八、医疗卫生与计划生育支出
九、节能环保支出
十、城乡社区支出 十
一、农林水支出 十
二、交通运输支出 十
三、资源勘探信息等支出 十
四、商业服务业等支出 十
五、国土海洋气象等支出 十
六、住房保障支出 十
七、灾害防治及应急管理支出 88,545,800 十
八、其他支出 收入总计 88,545,800 支出总计 88,545,800 2019年部门财务收支预算总表 本年收入 本年支出 单位:元类款项224 灾害防治及应急管理支出 88,545,800 88,545,800
224 02 消防事务 88,545,800 88,545,800
224 02
01 行政运转 23,340,000 23,340,000
224 02
02 一般行政管理事务 65,205,800 65,205,800 88,545,800 88,545,800 合计 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 上级补助收入 经营收入 2019年部门收入预算总表 项目 收入预算 功能分类科目编码 单位:元类款项224 灾害防治及应急管理支出 88,545,800 23,340,000 65,205,800
224 02 消防事务 88,545,800 23,340,000 65,205,800
224 02
01 行政运转 23,340,000 23,340,000
224 02
02 一般行政管理事务 65,205,800 65,205,800 65,205,800 23,340,000 65,205,800 2019年部门支出预算总表 项目 支出预算 功能分类科目编码 合计 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 单位:元 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算 88,545,800
二、国防支出
三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
八、医疗卫生与计划生育支出
九、节能环保支出
十、城乡社区支出 十
一、农林水支出 十
二、交通运输支出 十
三、资源勘探信息等支出 十
四、商业服务业等支出 十
五、国土海洋气象等支出 十
六、住房保障支出 十
七、灾害防治及应急管理支出 88,545,800 88,545,800 十
八、其他支出 收入总计 88,545,800 支出总计 88,545,800 88,545,800 2019年部门财政拨款收支预算总表 财政拨款收入 财政拨款支出 单位:元类款项224 灾害防治及应急管理支出 88,545,800 23,340,000 65,205,800