编辑: 牛牛小龙人 | 2016-03-14 |
三、对公司内部审计工作指导情况 报告期内,审计委员会认真审阅了公司
2017 年度内部
6 审计工作总结,及时督促公司
2017 年内部审计工作计划得 以有效执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见;
审阅了公司
2018 年度内部审计工作计划,要求审计机构按 时按质完成内部审计工作,提高了公司内部审计的工作成 效.
四、总体评价 报告期内,公司董事会审计委员会按照《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》 、 《公司章程》 、 《公 司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,勤勉尽责、恪 尽职守,较好地履行了相关职责. 审计委员会委员: 徐克美、王彭果、陈来红、魏斌 国家电投集团远达环保股份有限公司 二一九年三月二十七日