编辑: 捷安特680 2016-07-25

0 0

0

(八)文化体育与传媒 11399.36 11399.36

0

(九)社会保障和就业

0 0

0 6

(十)医疗卫生 144.49 144.49

0 (十一)环境保护

0 0

0 (十二)城乡社区事务

0 0

0 (十三)农林水事务

0 0

0 (十四)交通运输

0 0

0 (十五)工业商业金融等事 务000(十六)其他支出 6708.07

0 6708.07

二、结转下年

0 0

0 收入合计: 19963.50 支出合计: 19963.50 13255.43 6708.07

7 部门公开表

2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目

2019 年预算数 年初预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

205 教育 1571.73 1571.73

0 207 文化体育与传媒 11399.36 4984.66 6414.70

210 医疗卫生 144.49 144.49

0 221 住房保障支出 139.85 139.85

0 合计: 13255.43 6840.73 6414.70

8 部门公开表

3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目

2019 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

30101 基本工资 3208.10 3208.10

0 30102 津贴补贴 82.32 82.32

0 30103 奖金 9.47 9.47

0 30104 社会保障缴费 385.21 385.21

0 30105 住房公积金 464.67 464.67

0 30106 职工住宅取暖费 61.07 61.07

0 30199 其他工资福利支出 142.00 142.00

0 30201 办公费 112.59

0 112.59

30202 印刷费 14.63

0 14.63

30203 咨询费 13.30

0 13.30

30204 手续费 4.40

0 4.40

30205 水费 40.00

0 40.00

30206 电费 53.04

0 53.04

30207 邮电费 28.40

0 28.40

30208 取暖费 16.50

0 16.50

9 30209 物业管理费 47.34

0 47.34

30211 差旅费 49.01

0 49.01

30212 因公出国(境)费用

0 0

0 30213 维修(护)费34.04

0 34.04

30214 租赁费 2.00

0 2.00

30215 会议费 2.00

0 2.00

30216 培训费 22.40

0 22.40

30217 公务接待费 8.31

0 8.31

30226 劳务费 17.92

0 17.92

30227 委托业务费

0 0

0 30228 工会经费 74.20

0 74.20

30229 福利费 142.24

0 142.24

30231 公务用车运行维护费 8.15

0 8.15

30239 其他交通费用 32.46

0 32.46

3029901 离休人员特需费(社保) 3.50 3.50

0 3029902 退休人员特需费(社保)

0 0

0 3029903 其他商品和服务支出 138.33

0 138.33

3029904 离休人员公用经费(社保)

0 0

0 3030101 离休费 117.05 117.05

0 3030102 离休护理费 15.60 15.60

0 303010902 离休人员电话补贴

0 0

0 303010903 离休人员用车补助

0 0

0 10

3030110 离休人员取暖费

0 0

0 3030201 退休费 1482.56 1482.56

0 3030208 退休活动费

0 0

0 303021002 退休人员电话补助

0 0

0 303021003 退休人员医疗补助

0 0

0 3030211 退休人员保健对象

0 0

0 3030212 退休人员取暖费

0 0

0 3039904 其他 5.92 5.92

0 31001 房屋建筑物购建

0 0

0 31002 办公设备购置 2.00

0 2.00

31003 专用设备购置

0 0

0 31005 基础设施建设

0 0

0 31006 大型修缮

0 0

0 31007 信息网络及软件购置更新

0 0

0 31008 物资储备

0 0

0 31009 土地补偿

0 0

0 31011 地上附着物和青苗补偿

0 0

0 31012 拆迁补偿

0 0

0 31013 公务用车购置

0 0

0 31019 其他交通工具购置

0 0

0 31099 其他资本性支出

0 0

0 合计: 6840.73 5977.47 863.26

11 部门预算公开表

4 一般公共预算 三公 经费支出表 单位:万元 项目2019 年预算数 比2018 年预算数增减 增减变化原因说明 合计16.46 -77.25 压缩接待事项、事业单位车改

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