编辑: 捷安特680 | 2016-07-25 |
1、因公出国(境)费用
0 0 无变化
2、公务接待费 8.31 -0.32 压缩接待事项
3、公务用车费 8.15 -76.93 事业单位车改 其中:(1)公务用车运行维护费 8.15 -76.93 事业单位车改 (2)公务用车购置费
0 0 无变化 说明:由于我市事业单位公车改革尚未结束,待事业单位公务用车改革结束后,将根据公车办核定的事业单位公车数量统筹安排公 车运行费.
1、 本年预算数 的单位范围包括部门本级及所属
13 个预算单位.
2、 本年预算数 的实有人员
722 人,其中:在职人员
465 人,退休人员
257 人.
12 部门预算公开表
5 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出
205 教育支出
0 0
0 207 文化体育与传媒支出
0 0
0 210 医疗卫生与计划生育支出
0 0
0 221 住房保障支出
0 0
0 229 其他支出 6708.07 106.58 6601.49
13 部门预算公开表
6 部门收支总表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 13255.43
一、一般公共服务
0
二、 政府性基金预算拨款收入 6708.07
二、外交
0
三、事业收入
0
三、国防
0
四、事业单位经营收入
0
四、公共安全
0
五、其他收入
0
五、住房保障支出 139.85
0
六、教育 1571.73
0
七、科学技术
0 0
八、文化体育与传媒 11399.36
14
九、社会保障和就业
0
十、医疗卫生 144.49 十
一、环境保护
0 十
二、城乡社区事务
0 十
三、农林水事务
0 十
四、交通运输
0 十
五、工业商业金融等事务
0 十
六、其他支出 6708.07 本年收入合计 19963.50 本年支出合计 19963.50 用事业基金弥补收支差额
0 转移性支出
0 上年结转
0 结转下年
0 收入合计 19963.5 支出合计 19963.50
15 部门收入总表 部门预算公开表
7 单位:万元 功能科目编码 (类款项) 功能科目名称 总计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政 拨款
205 教育支出 1571.73 1571.73
0 207 文化体育与传媒支出 11399.36 11399.36
0 210 医疗卫生与计划生育支出 144.49 144.49
0 221 住房保障支出 139.85 139.85
0 229 其他支出 6708.07
0 6708.07
16 部门预算公开表
8 部门支出总表 单位:万元 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
205 教育支出 1571.73 1571.73
0 207 文化体育与传媒支出 11399.36 11399.36 6645.00
210 医疗卫生与计划生育支出 144.49 144.49
0 221 住房保障支出 139.85 139.85
0 229 其他支出 6708.07
0 6708.07
17 第三部分
2019 年度部门预算情况说明
一、2019 年度财政拨款收支情况 长春市体育局
2019 年度财政拨款收支总预算 19963.5 万元. 一般公共预算拨款收入 13255.43 万元,政府性基金预 算拨款收入 6708.07 万元.2019 年财政拨款预算同口径比
2018 年财政拨款预算增加 238.71 万元,增加了 1.21%. 一般公共预算支出 13255.43 万元,其中,教育支出 1571.73 万元,文化体育与传媒支出 11399.36 万元,住房保 障支出 139.85 万元,医疗卫生支出 144.49 万元.政府性基 金预算支出 6708.07 万元,其中,其他支出 6708.07 万元.
二、2019年度一般公共预算支出情况 长春市体育局2019年度一般公共预算支出13255.43万元,比2018年度预算数增加3530.64万元,增加了36.31%, 主要是增加了长春市全民健身活动中心游泳馆改造工程经 费.