编辑: 捷安特680 2016-07-25

1、因公出国(境)费用

0 0 无变化

2、公务接待费 8.31 -0.32 压缩接待事项

3、公务用车费 8.15 -76.93 事业单位车改 其中:(1)公务用车运行维护费 8.15 -76.93 事业单位车改 (2)公务用车购置费

0 0 无变化 说明:由于我市事业单位公车改革尚未结束,待事业单位公务用车改革结束后,将根据公车办核定的事业单位公车数量统筹安排公 车运行费.

1、 本年预算数 的单位范围包括部门本级及所属

13 个预算单位.

2、 本年预算数 的实有人员

722 人,其中:在职人员

465 人,退休人员

257 人.

12 部门预算公开表

5 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出

205 教育支出

0 0

0 207 文化体育与传媒支出

0 0

0 210 医疗卫生与计划生育支出

0 0

0 221 住房保障支出

0 0

0 229 其他支出 6708.07 106.58 6601.49

13 部门预算公开表

6 部门收支总表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 13255.43

一、一般公共服务

0

二、 政府性基金预算拨款收入 6708.07

二、外交

0

三、事业收入

0

三、国防

0

四、事业单位经营收入

0

四、公共安全

0

五、其他收入

0

五、住房保障支出 139.85

0

六、教育 1571.73

0

七、科学技术

0 0

八、文化体育与传媒 11399.36

14

九、社会保障和就业

0

十、医疗卫生 144.49 十

一、环境保护

0 十

二、城乡社区事务

0 十

三、农林水事务

0 十

四、交通运输

0 十

五、工业商业金融等事务

0 十

六、其他支出 6708.07 本年收入合计 19963.50 本年支出合计 19963.50 用事业基金弥补收支差额

0 转移性支出

0 上年结转

0 结转下年

0 收入合计 19963.5 支出合计 19963.50

15 部门收入总表 部门预算公开表

7 单位:万元 功能科目编码 (类款项) 功能科目名称 总计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政 拨款

205 教育支出 1571.73 1571.73

0 207 文化体育与传媒支出 11399.36 11399.36

0 210 医疗卫生与计划生育支出 144.49 144.49

0 221 住房保障支出 139.85 139.85

0 229 其他支出 6708.07

0 6708.07

16 部门预算公开表

8 部门支出总表 单位:万元 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

205 教育支出 1571.73 1571.73

0 207 文化体育与传媒支出 11399.36 11399.36 6645.00

210 医疗卫生与计划生育支出 144.49 144.49

0 221 住房保障支出 139.85 139.85

0 229 其他支出 6708.07

0 6708.07

17 第三部分

2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度财政拨款收支情况 长春市体育局

2019 年度财政拨款收支总预算 19963.5 万元. 一般公共预算拨款收入 13255.43 万元,政府性基金预 算拨款收入 6708.07 万元.2019 年财政拨款预算同口径比

2018 年财政拨款预算增加 238.71 万元,增加了 1.21%. 一般公共预算支出 13255.43 万元,其中,教育支出 1571.73 万元,文化体育与传媒支出 11399.36 万元,住房保 障支出 139.85 万元,医疗卫生支出 144.49 万元.政府性基 金预算支出 6708.07 万元,其中,其他支出 6708.07 万元.

二、2019年度一般公共预算支出情况 长春市体育局2019年度一般公共预算支出13255.43万元,比2018年度预算数增加3530.64万元,增加了36.31%, 主要是增加了长春市全民健身活动中心游泳馆改造工程经 费.

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