编辑: 静看花开花落 2017-01-22

另外项目支出预算 12.60 万元, 主要用于工业园区招商引资投资 商来园考察接待及外出招商接待费用,较上年增加 7.50 万元, 增加原因为:2018 年我委招商引资工作任务是

15 亿元以上,工 作任务量较大因此接待也会增加, 外出招商引资产生的接待费用 也增加.

三、公务用车购置及运行维护费

9 2018 年我委拟安排公车购置及运行维护费 15.98 万元,其中:购置经费、运行维护费 15.98 万元,主要用于保障我单位各 部门日常行政办公、招商引资、向上级部门争取项目及到上级有 关部门、乡镇、企业、村委会等相关部门协调各项工作,拟产生 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与上 年对比减少 0.05 万元,增加原因为:虽然我委外出招商引资、向 上争取项目、协调各项工作等公务用车较为频繁,在招商引资项 目上公务用车运行费用有所增加, 但我委坚持厉行节约的原则及 财政相关政策的规定,减少日常公务用车支出,总体上今年在公 务用车运行费用方面的预算比上年有所减少.

10 部门公开表

1 财政拨款收支预算总表 单位:万元 收入支出项目2018 年预算数 支出功能分类科目

2018 年预算数

一、本年收入 647.50

一、本年支出 647.50

(一)一般公共预算 647.50

(一) 一般公共服务支出 619.99

1、本级财力 647.50

(二) 外交支出

2、专项收入

(三) 国防支出

3、执法办案补助

(四) 公共安全支出

4、收费成本补偿

(五) 教育支出

5、财政专户管理的收入

(六) 科学技术支出

6、国有资源(资产)有偿使用 收入

(七) 文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算

(八) 社会保障和就业支出

(三)国有资本经营预算

(九) 社会保险基金支出

二、上年结转

(十) 医疗卫生与计划生育支出 27.51 (十一) 节能环保支出 (十二) 城乡社区支出 (十三) 农林水支出 (十四) 交通运输支出 (十五) 资源勘探信息等支出 (十六) 商业服务业等支出 (十七) 金融支出 (十八) 援助其他地区支出 (十九) 国土海洋气象等支出 (二十) 住房保障支出 (二十一) 粮油物资储备支出 (二十二) 预备费 (二十三) 其他支出 (二十四)转移性支出 (二十五)债务还本支出 (二十六)债务付息支出 (二十七)债务发行费用支出

二、结转下年 收入总计 647.50 支出总计 647.50

11 部门公开表

2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目

2018 年预算数 科目编码 项目名称 年初预算数 小计 基本支出 项目支出

201 一般公共服务支出 619.99 589.99 30.00

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 589.99 589.99

2010301 行政运行 589.99 589.99

20113 商贸事务 30.00 30.00

2011308 招商引资 30.00 30.00

210 医疗卫生与计划生育支出 27.51 27.51

21011 行政事业单位医疗 27.51 27.51

2101101 行政单位医疗 27.51 27.51 合计 647.50 617.50 30.00

12 部门公开表

3 基本支出预算表 单位:万元 按部门经济分类科目 资金来源 合计 财政拨款 单位自筹安排 科目编 码 科目名称 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 小计事业 收入 安排 事业单位 经营收入 安排 其他 收入 安排

301 工资福利支出 501.35........

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