编辑: cyhzg 2017-03-29

1 ― 中国内部审计协会文件 中内协发〔2016〕42 号 中国内部审计协会关于公示拟推选的内部审计 信息化优秀成果名单的通知 各会员单位: 中国内部审计协会根据《关于开展内部审计信息化优秀成 果展示活动的通知》 (中内协发〔2016〕18 号)要求,组织开展 本次活动,11 月,协会组织专家对各会员单位选送的成果进行 了评审,共评选出拟推选的优秀成果

85 个,现将名单(见附件) 予以公示.

如有异议,请在公示期内向中国内部审计协会如实反映. 公示时间:2016 年11 月28 日至

12 月5日联系人:吴晓军 张博文 ―

2 ― 联系

电话:010-82199839

82199840 地址:北京市海淀区中关村南大街

4 号 中国内部审计协会 邮政编码:100086 电子

邮箱:[email protected] 传真:010-82199876 附件:拟推选的内部审计信息化优秀成果名单 中国内部审计协会

2016 年11 月28 日―3―附件 拟推选的内部审计信息化优秀成果名单 (排名不分先后) 1. 特大型企业集团以审计体制变革为导向,构建高效能内部审 计信息平台 ――北京汽车集团有限公司审计部 2. 创新持续性审计模式 破解信息化环境下"五化"难题 ――中国工商银行股份有限公司内部审计局直属分局 3. 铸就大数据的内审利器 助力新常态下银行发展 ――北京农村商业银行股份有限公司审计稽核部 4. 精确定位、风险预警,推进北京银行内部审计信息化建设 ――北京银行审计部 5. 信息化手段提升审计监督服务能力的创新实践 ――国网北京市电力公司审计部 6. 工商银行应用控制审计探索与实践 ――中国工商银行股份有限公司内部审计局天津分局 7. 信息化环境下智能持续审计模式 ――国网天津市电力公司审计部 ―

4 ― 8. 包商银行积极搭建常态化非现场审计预警监测体系 推动内 部审计向连续、实时审计模式的逐步转变 ――包商银行股份有限公司审计部 9. 辽河油田审计综合管理信息系统建设 ――中国石油天然气集团公司辽河油田公司审计处 10. 基于信息化环境的嵌入审计模式应用及其成效 ――中车齐齐哈尔车辆有限公司审计部 11. 电网企业内部审计信息化应用创新与实践 ――国网黑龙江省电力有限公司审计部 12. 创新 IT 审计体系、践行 IT 审计实务 ――中国工商银行股份有限公司内部审计局上海分局 13. 基于风险导向的科技管理审计 ――中国人民银行上海总部内审部 14. 审计信息化引领内部审计开创转型升级新格局 ――中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计中心 15. 依托审计分析模型 强化运营风险防控 ――中国工商银行股份有限公司内部审计局南京分局 16. 构建智能审计技术,提升内部审计价值 ――南京银行股份有限公司审计部 17. 基于"互联网+"时代的审计"八库一平台"构建 ――海澜集团有限公司审计部 18. 基于资产组信息平台的储备项目审计 ―

5 ― ――国网江苏省电力公司南通供电公司审计部 19. 审计发现问题整改及问责管理系统 ――中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行审计部 20. 对公客户稳定性分析 ――中国银行股份有限公司浙江省分行稽核部 21. 基于"数据分享"理念的农信社审计信息化创新模式 ――浙江省农村信用社联合社金华办事处审计科 22. 科技引领审计转型 ――浙江泰隆商业银行股份有限公司审计部 23. 湖州银行非现场审计系统应用 ――湖州银行股份有限公司总行审计部 24. 抽丝剥茧见本质,数据痕迹现原形 ――徽商银行股份有限公司审计部 25. 跨境汇款业务反洗钱可疑交易甄别审计案例 ――中国银行股份有限公司安徽省分行稽核部 26. 构建管理驾驶舱,创新审计模式 ――厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部 27. 兴业证券内部审计信息化平台建设成果 ――兴业证券股份有限公司审计监察部 28. 兴业银行审计数据分析与查证平台建设和应用介绍 ――兴业银行股份有限公司审计部 29. 让银行审计插上信息科技的翅膀 ―

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