编辑: sunny爹 | 2017-07-11 |
福建海源复合材料科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 海源复材 )于2019年5月20日收到深圳证券交易所下发的 《 关于对福建海源复合材料科技股份有限公司2018年年报的 问询函》 ( 中小板年报问询函 【 2019】第173号),接到问询函后,公司及时组织人员对问询函 提出的有关问题进行了认真的核查及落实,现将有关情况回复说明如下: ( 注:本回复下列表式数据中的金额单位,除非特别注明外均为人民币元)
1、报告期内,你公司实现营业收入2.41亿元,同比下降11.63%;
归属于上市公司股东的净 利润 ( 以下简称 净利润 ) -1.75亿元,同比下降2,598.39%,经营活动产生的现金流量净额 为-1.50亿元,同比下降283.98%.最近四年,你公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 以下简称 扣非后净利润 ) 分别为-1,621.24万元、-4,240.18万元、-1, 813.57万元和-19,092.37万元. ( 1)请结合行业背景、你公司发展战略、产品类型、销售情况、资产减值情况等补充说明 你公司业绩大幅下滑的原因及合理性. 回复: ( 1)报告期内公司实现营业收入2.41亿元,归属于上市公司股东净利润-1.75亿元,归属 于上市公司股东的扣非后净利润为-1.91亿元,业绩出现大幅下滑.公司是一家从专业生产机 械装备企业战略转型开发、生产、销售复合材料轻量化制品为主导产品,及新型智能机械装备 的企业.复合材料轻量化制品新业务主要为汽车轻量化领域和建筑轻量化领域. 在汽车轻量化领域方面,依托公司在复合材料装备和工艺技术等方面的优势,公司前期 大量投入自主研发, 完成复合材料全自动液压机LFT-D和SMC生产线及HP-RTM工艺碳纤 维制品生产线以及厂房等生产基地建设.报告期内随着厂房、机器设备等达到可使用状态转 入固定资产,研发项目验收结项,相关研发支出转入研发费用和资本化计入无形资产,同时新 产品的市场推广及验证需要较大投入, 造成报告期成本费用大幅上升.2017年下半年至本报 告期,公司陆续取得多个汽车轻量化项目的订单,由于汽车轻量化业务从接订单到批量供货 需要较长的业务周期,报告期内公司汽车轻量化业务收入较少,不能覆盖前期成本费用支出. 随着多个项目订单陆续进入批量化生产供货阶段,公司汽车轻量化制品业务的收入将逐年提 高. 在建筑轻量化方面公司的主要产品是建筑模板, 公司复合材料建筑模板因安全环保、省 工节材等优点在全国管廊工程、轨道交通、路桥隧道、建筑施工、市政项目等公建领域应用广 泛,目前已与中国中铁、中国铁建、中冶建工、中国交通等企业建立长期合作.报告期内,受国 家金融去杠杆政策影响, 公司下游客户所承接的PPP公共基础设施工程暂停开工或工程实施 进度滞后,使得本期公司建筑轻量化制品业务营业收入出现了较大幅度的下滑,同时受全球 贸易争端的影响,本报告期公司的出口业务大幅减少,对本报告期经营业绩造成较大影响.但 本报告期公司建筑轻量化制品业务的客户数及订单数较往年均有较大幅度增长. 智能机械装备业务方面,公司生产各类全自动液压压机及相关配套自动化生产线,其中 全自动液压机械包括HE系列复合材料全自动液压压机、HF系列墙体材料全自动液压压机、 HP系列陶瓷砖和HC系列耐火材料全自动液压压机.HF、HP、HC系列机械装备是公司的传统 产品,主要应用领域是建材和冶金行业,销售增长主要受制于固定资产投资的增长,由于中国 宏观经济的转型,公司传统液压机械产品的国内市场在可预见的时期内整体需求不会有明显 的回暖,行业存在整体需求不足的问题.同时受全球贸易争端的影响,本报告期公司的出口业 务大幅减少,对本报告期经营业绩造成较大影响. 报告期内公司加大对机械装备产品进行升级换代,进行产品线优化整合,生产聚焦有市 场竞争力的主力机型产品,公司出于谨慎性原则,对部分产品及固定资产计提了相应资产减 值损失;