编辑: hgtbkwd | 2017-12-06 |
2、主要成本及费用项目 单位:人民币亿元 项目 2017年度 2016年度 变动比率(%) 营业成本 3,374.25 2,663.37 26.69 销售费用 73.94 67.79 9.07 管理费用 205.60 289.35 -28.94 财务费用 79.34 87.97 -9.81 营业成本的增加,主要原因为采购量增加;
管理费用的减少,主 要原因为去年计提去产能结构调整安置人员费用及工资总额及附加.
3、现金流量 单位:人民币亿元 项目 2017年度 2016年度 变动比率(%) 经营活动现金流量净额 390.13 243.80 60.02 投资活动现金流量净额 -112.55 -256.19 56.07 筹资活动现金流量净额 -98.88 -22.85 -332.75 经营活动现金流量净额增加,主要原因为销售商品、提供劳务收 到的现金增加;
投资活动现金流量净额增加,主要原因为加强投资管 控,投资减少;
筹资活动现金流量净额减少,主要原因为减少带息负 债规模.
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第三章 发行人募集资金使用情况
一、 ........