编辑: 摇摆白勺白芍 | 2018-05-29 |
2017 年12 月到位,募集资金净额 10.71 亿元,目前项目建设正在稳步推进,公司将致力于打造中国交通运输轻量 化领域第一品牌.
2017 年11 月,公司发起成立了产业升级并购基金,意在提升公司产业整合 能力, 围绕既定的战略布局及发展方向储备和培育优质项目资源,促进公司实现 快速、规模化的可持续发展.
二、报告期内主要经营情况
2017 年度, 公司实现营业总收入 1,036,629.54 万元, 比上年同期增加 38.56%;
归属于上市公司股东的净利润 35,196.61 万元,比上年同期增加 30.76%;
归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,691.70 万元,较上年同期增加 51.04%.
三、主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 10,363,322,726.81 7,479,103,489.70 38.56 营业成本 9,434,937,643.17 6,848,893,341.44 37.76 销售费用 197,943,254.85 153,551,270.22 28.91 管理费用 193,623,933.39 136,209,756.33 42.15 财务费用 14,424,045.86 -22,904,558.15 162.97 经营活动产生的现金流量净额 -280,689,213.00 69,697,635.60 -502.72 投资活动产生的现金流量净额 -923,200,626.47 -34,580,640.82 -2,569.70 筹资活动产生的现金流量净额 1,384,979,829.94 10,084,237.83 13,634.11 研发支出 181,074,035.19 128,203,334.26 41.24
1、收入和成本分析
2017 年度,公司实现营业收入 1,036,332.27 万元,比上年度增加 38.56%;
公司营业成本 943,493.76 万元,比上年度增加 37.76%.本报告期,营业收入及 成本增加主要系产销量规模增大所致. (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 工业 10,048,052,592.35 9,163,644,252.74 8.80 37.90 37.03 增加 0.58 个百分点 商业 272,506,775.04 260,339,228.38 4.47 449.86 453.11 减少 0.56 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 铝板带 8,915,348,613.01 8,236,304,331.52 7.62 40.45 39.63 增加 0.54 个百分点 铝箔 1,360,415,185.06 1,146,688,141.52 15.71 41.46 40.17 增加 0.78 个百分点 电、汽15,154,543.67 13,545,376.82 10.62 -43.16 -24.97 减少 21.67 个 百分点 铝合金轨 道车体 29,641,025.65 27,445,631.26 7.41 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 国内 销售 6,834,521,567.76 6,188,530,796.37 9.45 36.56 36.39 增加 0.11 个百分点 出口 销售 3,486,037,799.63 3,235,452,684.75 7.19 49.52 47.25 增加 1.43 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:
2017 年度,公司营业收入、营业成本较上年度有大幅增长,主要系产销量 规模增大所致.供电收入较上年减少,主要系明泰铝业自用电量增加,减少对外 供电所致. 主营业务分产品增加铝合金轨道车体及热蒸汽,主要系郑州明泰新材 料实施的 年产
2 万吨交通用铝型材项目 所生产的铝合金轨道车体批量供应郑 州中车及巩电热力热电联产项目年底进行试运行外供热蒸汽所致. (2)产销量情况分析表 主要 产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减 (%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比上 年增减(%) 铝板带 55.29 万吨 55.62 万吨 1.77 万吨 22.00 23.79 -15.71 铝箔 8.17 万吨 8.05 万吨 0.39 万吨 32.85 30.47 50.00 产销量情况说明: 报告期内,公司 高精度交通用铝板带项目 产能继续释放,该项目高附加 值产品的销售开拓了新兴市场.同时,公司强力推进设备更新换代,保证各机列 高效运行,使得产销量较上年同期有大幅增长. (3)成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行 业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同 期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工业 直接材料 844,162.13 87.06 577,178.58 85.60 46.26 工业 其中:铝锭 812,607.79 83.81 557,193.81 82.63 45.84 产销量增长所致. 工业 合金 29,929.78 3.09 19,984.77 2.96 49.76 产销量增长所致. 工业 铝型材 1,624.56 0.17 工业 人工费 20,884.83 2.15 18,085.31 2.68 15.48 工业 制造费用 104,581.73 10.79 79,021.48 11.72 32.35 工业 其中:折旧 19,356.75 2.00 16,620.26 2.46 16.46 工业 电力 11,199.91 1.16 14,245.96 2.11 -21.38 巩电热力自供电增加, 外购电 力减少所致. 工业 燃气 4,752.86 0.49 3,310.81 0.49 43.56 产销量增长所致. 工业 物资消 耗及其 他69,272.21 7.14 44,844.44 6.65 54.47 产销量增长所致. 工业 合计 969,627.69 100.00 674,285.37 100.00 43.80 (4)........