编辑: 黎文定 | 2018-09-03 |
2012 年,公司的新业务取得了较好成绩,锂电池业务成倍增长;
公司的新产品直流 UPS 产品成功运用于中国电信 IDC 机房及国内著名网站的 IDC 机房, 市场开拓前景广阔;
综合节 能业务稳定增长,节能领域得到进一步拓展. (5)主要销售客户的情况 报告期内,公司向前五名客户(按照同一实际控制人合并计算)销售金额合计 36,489 万元,占公司全部销售收入的 47.23%.
3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电源 材料费用 368,499,717.03 84.32 356,057,735.54 83.79 3.49 电源 人工费用 30,480,084.75 6.97 26,334,935.50 6.20 15.74 电源 制造费用 38,050,181.75 8.71 42,545,562.50 10.01 -10.57 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 直流电源 材料费用 261,434,201.38 85.49 260,513,595.91 84.27 0.35 直流电源 人工费用 20,509,125.10 6.71 18,329,469.45 5.93 11.89 直流电源 制造费用 23,846,468.18 7.80 30,287,340.51 9.80 -21.27 交流电源 材料费用 107,065,515.65 81.58 95,544,139.63 82.50 12.06 交流电源 人工费用 9,970,959.65 7.60 8,005,466.05 6.91 24.55 交流电源 制造费用 14,203,713.57 10.82 12,258,222.00 10.58 15.87 (2)主要供应商情况 报告期内,公司向前五名供应商(按照同一实际控制人合并计算)采购金额合计 8,026 万元,占公司采购总额的 20.19%.
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4、费用 项目
2012 年2011 年 同比增 减(%) 重大变动说明 销售费用 101,747,169.86 108,598,482.59 -6.31 管理费用 88,327,755.73 91,277,349.03 -3.23 财务费用 23,232,396.65 12,526,365.87 85.47 主要原因是报告期母公司及 子公司流动资金贷款及保理 借款增加导致利息增加所致
5、 研发支出 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 45,070,524.79 本期资本化研发支出 7,380,175.87 研发支出合计 52,450,700.66 研发支出总额占净资产比例(%) 10.68 研发支出总额占营业收入比例(%) 6.79 说明:为不断提高公司产品的市场竞争力,强化新产品、新工艺的研究开发,公司逐 步加大科技投入,围绕直流电源、交流电源、高压变频器及综合节能、二次电池等工艺技术 改进、产品质量提升、新产品新技术开发、清洁生产、环境治理、资源利用、节能环保等进 行了大量的研究和技术攻关工作, 多项技术成果通过了国家鉴定或取得了相关荣誉证书. 目 前公司共有
7 项研究成果获奖,参与起草
19 项国家和行业标准,正在研发项目
24 项;
公司 及子公司共拥有专利
84 项,其中发明专利
4 项、实用新型专利
73 项,外观设计专利
7 项;
软件著作权
10 项.
6、现金流 项目
2012 年2011 年 同比增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,027,198.36 -108,300,052.69 投资活动产生的现金流量净额 -32,508,173.12 -33,608,868.22 筹资活动产生的现金流量净额 28,977,695.31 77,939,776.87 -62.82 说明: 具体情况详见 财务报表附注 十
六、补充材料
3、本集团合并财务报表主要项目的异 常情况及原因的说明 .
7、其它 (1)发展战略和经营计划进展说明 报告期内,公司较好地完成了以下两方面工作: A、 开展组织结构深化工作并初见成效 为了进一步明确公司经营主体,........