编辑: 迷音桑 | 2019-03-09 |
2、销售方面: 报告期内,公司继续加强有序的销售体系建设,产品结构调整效果显著,销 售人员本地化得到加强;
零售集采不断完善健全,品类管理优化效果明显.销售 收入再创新高, 全年实现销售收入 71.64 亿元, 比去年同期 69.58 亿元增长 2.97%. (1)工业销售 报告期内,公司实现工业销售收入 30.38 亿元,比去年同期增长 15%.报告期 内,公司进一步加强有序的销售体系建设,全面创新营销理念与营销模式,加强 太极集团
2015 年年度股东大会资料
6 调整产品结构, 巩固川渝、决战广东 市场战略显成效,完成了国家低价药藿香 正气口服液调价和市场消化工作,藿香正气口服液销售收入再创新高. 普药产品结构调整成效显著,报告期内,过500 万元的产品达
104 个,同比 增加
10 个,其中过亿元的产品增加
4 个;
思为普、小金片、沉香化气片、五子衍 宗丸等特色、高毛利产品增长明显;
新产品芪鹿补血颗粒在重庆市场上市首年销 售过
500 万元,该产品将成为公司又一治疗慢性病的重点培育品种. (2)商业销售 报告期内,公司实现商业销售收入 39.78 亿元,比去年同期减少 4.21%.报告 期内,公司品类管理优化效果明显,商品结构得到全面优化,提高了产品毛利率;
健全完善商业零售集采、分采、自采的采购体系,优化供应商结构,零售货源保 障率得到较大提高.开展销售攻坚战,医疗终端大客户上量明显,销售再上新台 阶.
3、生产供应方面 报告期内,公司下属生产企业按期按照 GMP 规范要求完成技术升级改造,绵 阳制药、南充制药、西南药业口服制剂、甘肃天胶公司胡川厂区、四川太极制药 口服液固体制剂车间、涪陵药厂原料药车间等
6 家企业生产线完成了 GMP 认证工 作,至此全公司药品生产企业均完成了
2010 版GMP 改造.生产企业自动化进程加 速,报告期内,实现了小容量注射剂自动灯检、包装;
丸剂自动包装;
口服液自 动灯检试机;
软袋输液引进了摆袋机器人. 优化采购模式,加强重点产品战略合作和集约化采购, 三产 工作成绩显著, 成功抑制部分品种价格上涨势头;
严控质量管控,全面清理
2015 新版《药典》主 要变化和技术要求,未发生一起原料质量事故.
4、科研方面 报告期内,公司获得太极护发素生产批件,国家麻药特药立项研究批件
2 件, 完成药品再注册近
800 件,申报发明专利
9 项,新增授权发明专利
2 项.完成药 品生产注册申报
4 项,临床注册申报
4 项,保健食品生产注册申报
2 项.完成中 药新药丹七通脉片 IIa 期临床研究,启动 IIb 临床研究;
完成中药新药芪灯明目 太极集团
2015 年年度股东大会资料
7 胶囊 II 期临床总结;
虫草产业化项目拟青霉素防治研究取得初步成效.
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 7,164,633,000.93 6,958,053,480.35 2.97 营业成本 5,061,517,022.67 4,991,492,593.76 1.40 销售费用 1,409,435,700.90 1,211,624,558.48 16.33 管理费用 827,335,354.65 595,745,768.68 38.87 财务费用 303,070,071.99 344,346,862.65 -11.99 经营活动产生的现金流量净额 -60,238,908.92 -276,282,119.97 78.20 投资活动产生的现金流量净额 586,313,666.31 159,932,620.31 266.60 筹资活动产生的现金流量净额 -441,856,096.87 389,730,059.90 -213.37 研发支出 34,282,753.17 23,078,206.26 48.55