编辑: 迷音桑 | 2019-03-09 |
2、收入和成本分析 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比上年 增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 工业 303,846.9
1 136,813.14 54.97 15.00 12.88 增加 0.85 个百分点 商业 397,837.48 357,105.32 10.24 -4.21 -3.55 增-0.62 个百分点 服务业 及其他 1,272.64 196.66 84.55 -82.03 -91.91 增加18.87 个百分点 主营业务分地区情况 分地 区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 境内 681,748.61 474,462.00 30.41 1.75 -0.82 增加 1.81 个 百分点 境外 21,208.42 19,653.12 7.33 27.52 26.81 增加0.52个百 分点 (2)产销量情况分析表 太极集团
2015 年年度股东大会资料
8 单位:万盒、万瓶 主要产品 规格 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 (%) 销售量 比上年 增减 (%) 库存量 比上年 增减 (%) 藿香正气口 服液 精10ml*5*120 7,025.62 7,782.55 2,988.16 -12.37 -16.22 62.54 藿香正气口 服液 10ml*10*70 2,939.20 2,365.03 1,011.67 6.70 -10.79 163.18 急支糖浆 200ml*40 988.24 1,184.84 424.81 -45.28 -25.83 -32.00 急支糖浆 100ml*60 3,022.08 1,839.36 1,771.22 79.65 -2.08 195.71 通天口服液 10ml*6*84 424.95 327.84 195.78 19.94 -18.00 98.15 通天口服液 10ml*10*64 163.02 158.52 42.81 18.72 36.78 9.03 罗格列酮钠 片4mg/片*7 片/板*1 板/盒102.62 96.23 14.08 1.96 -11.46 86.49 罗格列酮钠 片4mg*15*1*10*10 174.87 152.06 23.01 48.84 16.45 900.20 阿胶 250g 11.08 28.11 1.35 -65.56 6.74 -78.45 小金片 6片*1板*180盒101.29 102.33 2.44 49.68 100.00 100.00 小金片 6片*1板*300盒133.87 135.24 4.59 49.68 68.52 -50.04 小金片 12片*1板*180盒123.78 133.02 2.32 28.56 40.67 -82.46 鼻窦炎口服 液10ml*6支*84盒552.24 560.17 154.07 1.58 18.45 -5.42 注射用头孢 唑肟钠 1.0g 984.55 1,042.92 89.43 2.94 40.43 -43.8 注射用头孢 唑肟钠 0.5g 1,508.03 1,351.10 230.45 32.62 40.63 287.07 注射用头孢 唑肟钠 0.75g 303.04 281.62 41.77 68.30 124.38 101.58 氯化钠注射 液 100ml:0.9g 986.44 914.43 174.40 137.44 215.68 46.66 洛芬待因缓 释片 布洛芬0.2g,磷酸 可待因13mg 193.13 264.22 17.10 -56.20 -27.08 -83.86 洛芬待因缓 释片 布洛芬0.2g,磷酸 可待因13mg 341.04 326.44 24.89 17.93 23.43 -48.34 盐酸吗啡缓 释片 30mg 10'
s 188.34 217.79 31.80 -2.74 20.74 -48.2 (3)成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 工业原辅料 745,905,240.92 54.52 642,959,644.66 53.05 16.01 工业主营 业务成本 包装材 料250,778,486.17 18.33 233,260,194.03 19.24 7.51 工业主营 业务成本 人工费 189,212,573.03 13.83 161,796,657.83 13.35 16.94 工业主营 业务成本 制造费 用182,235,102.88 13.32 174,041,814.32 14.36 4.71 工业主营 业务成本 其中: 燃76,888,984.85 5.62 67,026,824.59 5.53 14.71 工业主营 太极集团
2015 年年度股东大会资料
9 动费用 业务成本 合计 1,368,131,403.00
100 1,212,058,310.84
100 12.88 工业主营 业务成本 (4)费用 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 增减变动% 变动原因说明 销售 费用 1,409,435,700.90 1,211,624,558.48 16.33 主要系公司加大广告宣传及市 场推广力度所致. 管理 费用 827,335,354.65 595,745,768.68 38.87 主要系公司职工工资性支出的 刚性增长及本部调整充实机构 设Z所致. 财务 费用 303,070,071.99 344,346,862.65 -11.99 主要系公司偿还银行贷款所致. 所得税 费用 138,889,061.82 10,459,445.00 1,227.88 主要系公司本期利润增加所致. (5)研发投入 单位:元 币种:人民币 本期费用化研发投入 34,282,753.17 本期资本化研发投入