编辑: liubingb | 2019-06-27 |
五、2019 年国有资本经营预算支出情况的说明 我局
2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.
六、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费 因公出国(境)经费实施 区政府总额控制 ,由区财政统筹 编制,相关人数由区外事办负责统计.
(二)公务接待费
2019 年预算安排 12.2 万元, 较2018 年预算减少 19.5 万元, 下降 61.51%,变动的主要原因是按照中央八项规定,压缩公务 接待费的支出规模.
(三)公务用车购置及运行维护费 成都市龙泉驿区交通运输局核定车编
24 辆,目前实际车辆 保有量为
24 辆.2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 51.1 万元,较2018 年预算减少 36.9 万元,下降 41.93%,变动的 主要原因是严格公车管理,减少车辆使用次数.
2019 年未安排公务用车购置经费.
2019 年安排公务用车运行维护费 51.1 万元. 用于
24 辆公务 用车燃油、维修、保险等方面支出.
七、2019 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则, 我局所有收入和支出均纳入部门预算 管理.收入包括:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算 财政拨款收入;
支出包括: 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 城乡社区支出 7714.75 万元、交通运输支出 6542.82 万元、住房 保障支出 372.18 万元.我局
2019 年收支总预算 15093.94 万元, 比2018 年预算数 15521.41 万元减少 427.47 万元,下降 2%,变 动的主要原因是财政预算安排调整.
八、2019 年收入预算情........