编辑: ddzhikoi | 2019-07-02 |
一、主要职能
二、部门预算单位构成 第二部分
2019 年部门预算表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收入支出预算表
五、一般公共预算支出预算表(功能分类)
六、一般公共预算支出预算表(经济分类)
七、政府性基金预算收入支出预算表
八、一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分
2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况
一、 主要(职责)职能
1、负责保障水资源的合理开发利用.
2、 负责生活、 生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;
实施水资源的统一监督管理;
拟订全县水中长期供求规划、水 量分配方案并监督实施.
3、承担水资源保护和节约用水的责任.
4、组织协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作.
5、负责水利工程建设与管理工作.
6、负责农村水利工作;
组织协调农田水利基本建设;
指导 农田灌溉排水、 村镇供水工作;
组织实施农村饮水安全、 节水灌 溉等工程的建设与管理;
指导农村水利工程管理体制改革和农 村水利社会化服务体系建设.
7、负责水土保持工作.
8、负责重点水利工程安全监督管理工作.
9、负责组织水利科学研究、技术推广工作.
10、承办县委、县政府交办的其他事项.
二、 部门预算单位构成 水利局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算. 纳入水利局
2019 年部门预算汇编范围的单位共
5 个,包括:
1、莒南县水利局局机关
2、莒南县石泉湖水库管理所
3、莒南县相邸水库管理所
4、莒南县陡山灌区灌溉管理所
5、莒南县相邸灌区灌溉管理所 第二部分
2019 年部门预算表 按部门预算系统生成的公开表格公开 第三部分
2019 年部门预算情况和 重要事项说明
一、2019 年部门预算情况说明
(一)收入支出预算总体情况
2019 年收入总计 3708.77 万元,其中:财政拨款收入 3708.77 万元, 比2018 年预算数增加 301.68 万元, 增长 8.85%.
2019 年支出总计 3708.77 万元,比2018 年预算数增加 301.68 万元,增长 8.85%.其中:
1、按功能分类科目,社会保障和就业支出(类) 256.65 万元, 卫生健康支出 (类) 73.2 万元, 农林水支出 (类) 3239.88 万元,住房保障支出(类)139.04 万元.
2、按经济分类科目,基本支出(类)2532.96 万元,项目 支出(类)1175.81 万元.
(二)财政拨款收入支出预算总体情况
2019 年财政拨款收入预算总计 3708.77 万元,比2018 年 预算数增加 301.68 万元,增长 8.85%.包括:本年财政拨款收 入合计 3708.77 万元,其中一般公共预算 3708.77 万元、政府 性基金预算
0 万元.
2019 年财政拨款支出预算总计 3708.77 万元,比2018 年 预算数增加 301.68 万元,增长 8.85%.支出具体情况如下:
1、社会保障和就业(类)支出 256.65 万元,主要用于职工 养老保险.
2、卫生健康支出(类)73.2 万元,主要用于职工医疗保险 金.
3、农林水支出(类)3239.88 万元,主要用于单位职工工 资发放、单位办公经费、及对家庭及个人补助和单位项目支出 等.
4、住房保障支出(类)139.04 万元,主要用于职工住房公 积金.
(三)一般公共预算支出预算(功能分类)情况