编辑: lonven 2019-07-04

200 万元,较上年增加

80 万元,增长 67%,主要原因是:按照 十三五 科技强检要求、最高检智慧检察建设需求,加强检察 信息化建设投入,提升检察业务办案科技水平.

(二)政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算安排项目支出

0 万元.

2019 年政府性基金预算未安排支出.

(三)财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出.

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排

0 万元. -

13 -

五、 三公 经费预算情况

2019 年财政拨款安排 三公 经费预算 102.97 万元,较上年增加 20.29 万元,增长 24.54%. 主要原因是:一是因

1 台车辆已达使用年限,并已申报报废,2019 年购置执法车辆

1 台;

二是公务 接待预算费用减少.其中: 因公出国(境)经费预算

0 万元,无费用安排. 公务用车购置费

25 万元,较上年增加

25 万元,增长 100%,主要原因是:因1台车辆已达使用 年限,并已申报报废,2019 年购置执法车辆

1 台;

公务用车运行维护费:75.12 万元,较上年减少 3.78 万元,下降 4.79%,主要原因是依据公用经 费支出定额标准安排费用. 公务接待费预算 2.85 万元,较上年减少 0.93 万元,下降 24.6%,主要原因是厉行节约,严格执 行中央 八项 规定,减少公务支出.

六、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务 的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用. - 1........

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