编辑: glay 2019-07-14

7 辆,环卫作业 用车

24 辆,市政设施维护车

4 辆;

单价

50 万元以上通用设备

4 台(套) ,单位价值

100 万元以上专用设备

0 台(套) .

(五)关于预算部门构成说明 2018年我部门按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全 部纳入预算公开范围. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金.

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入.

三、其他收入:是指部门取得的除 财政拨款 、 事业收入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分.

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出.

六、 三公 经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费 、公务用车运行维护费以及其他费用等支出.

八、城区路灯电费:用于城市照明电费支出.

九、城乡社区支出:反映城乡社区事务支出.具体包括城乡 社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡 社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出. 附件:沁阳市城市管理局(汇总)2018 年度部门预算表 2018年部门收支总体情况表 单位名称:沁阳市城市管理局部门 单位:万元 收入项目 金额 支出项目 金额

一、一般公共预算收入 4,891.85

一、基本支出 2,522.28 财政拨款 4,769.65 人员支出 2,521.08 非税收入 122.20 公用支出 1.20 上级专项转移支付收入

二、项目支出 2,369.57

二、政府性基金预算 部门支出 1,438.65

三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 专项支出 930.92

四、国有资本经营预算收入

五、其他资金 当年收入合计 4,891.85 当年支出合计 4,891.85

六、上年结转结余

三、上年结转结余支出 一般公共预算结转结余 一般公共预算结转结余 基金结转结余 基金结转结余 收入总计 4,891.85 支出总计 4,891.85 2018年部门收入总体情况表 单位名称:沁阳市城市管理局部门 单位:万元 科目代码 科目名称 总计 一般公共预算支出 政府性基 金支出 纳入 财政 专户 管理 的行 政事 业性 收费 其他资金本年预拨数合计 财政拨款 非税收入 上级 专项 转移 支付 上年 一般 公共 预算 结余 结转 当年 收入 安排 支出 上年 结余 结转 类款项财拨(小计) 本级财力 一般 转移 支付 非税 (小计) 专项 收入 行政事 业性收 费 罚没 收入 国有 资源 资产 有偿 使用 收入 其他 非税 收入

1 2

3 4

5 6

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15 16

17 18 合计 4,891.85 4,891.85 4,769.65 4,769.65 122.20 20.00 72.00 30.20 社会保障和就业支出 71.37 71.37 71.37 71.37 行政事业单位离退休 71.37 71.37 71.37 71.37 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.47 52.47 52.47 52.47

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