编辑: 阿拉蕾 2019-07-15

一、财政专户预算收入 31,922 34,338 14,728 -19,610 -57.11 -17,194 -53.86 从2018年起,财政专户只保留教 育收费收入,经营及其他收入纳 入一般公共预算管理

二、上年结余资金 5,587

630 2,248 1,618 256.83 -3,339 -59.76 - -

0 0.00

0 0.00 全区总财力合计 2,362,128 2,806,520 2,574,880 -231,640 -8.25 212,752 9.01 第6页

一、市、区共享收入 610,324 590,720 643,176

(一)增值税 (国税) 348,590 351,295 361,450

(二)增值税 (地税) 11,524 1,368 2,241

(三)营业税99 -25

(四)企业所得税(国税) 136,984 116,109 137,739

(五)企业所得税(地税) 60,217 61,113 80,287

(六)房产税 52,909 60,860 61,459

二、区级固定收入 260,131 312,265 283,930

(一)资源税 -

0 0

(二)城建税 113,284 124,662 125,152

(三)车船使用税 10,680 12,828 4,633

(四)土地使用税 8,408 5,905 5,727

(五)印花税 24,559 28,240 27,111

(六)耕地占用税 8,152 4,686 4,979

(七)罚没收入 22,502 26,138 22,666

(八)行政事业性收费收入 14,718 17,624 16,135

(九)国有资源(资产)有偿使 用收入 18,372 18,587 15,792

(十)捐赠收入 0.3

44 1 (十一)政府住房收入 1,529 2,632

992 (十二)其他收入 37,927 70,919 60,741 一般资金收入小计 870,455 902,985 927,106

三、专项资金收入 83,032 72,518 69,296 排污费收入

608 0

756 教育费附加收入 47,037 57,684 48,947 水资源费收入 -

80 52 文化事业建设费收入

5 582

0 残疾人就业保障金收入 3,014 3,530 3,826 教育资金收入 16,184 6,018 8,887 2018年一般公共预算收入计划表(年 预算科目 2017年调整预算 2017年 实绩 2018年年初预 算 农田水利建设资金收入 16,184 4,624 6,829 公共预算收入合计 953,488 975,503 996,402 其中:国税部门征收 485,575 467,404 499,189 地税部门征收 339,890 361,513 365,169 财政部门征收 128,023 146,586 132,044 单位:万元 增减额 增减% 增减额 增减% 52,456 8.88 32,851 5.38 10,155 2.89 12,860 3.69

873 63.82 -9,283 -80.55

25 -100.00 -99 -100.00 21,630 18.63

755 0.55 19,174 31.37 20,070 33.33

599 0.98 8,550 16.16 -28,335 -9.07 23,799 9.15

0 0.00

0 0.00

490 0.39 11,868 10.48 -8,195 -63.88 -6,047 -56.62 -178 -3.01 -2,681 -31.89 -1,129 -4.00 2,552 10.39

293 6.25 -3,173 -38.93 -3,472 -13.28

164 0.73 -1,489 -8.45 1,417 9.63 -2,795 -15.04 -2,580 -14.04 -43 -97.28

1 291.89 -1,640 -62.31 -537 -35.10 -10,178 -14.35 22,815 60.15 根据上级文件有关精神公益二 、三类事业单位,经营服务性 收入不再上缴财政专户,而缴 入财政代管户管理,即不反映 财政专户收支,同事,

二、三 类单位租金收入一并入代管资 24,121 2.67 56,650 6.51 -3,222 -4.44 -13,736 -16.54

756 0.00

148 24.28 -8,737 -15.15 1,910 4.06 -28 -35.61

52 0.00 -582 -100.00 -5 -100.00

296 8.39

812 26.95 2,869 47.68 -7,297 -45.09 预算收入计划表(年初预算) 2018年年初预算比2017 年实绩 2018年年初预算比 2017年调整预算 备注2,205 47.68 -9,355 -57.81 20,899 2.14 42,914 4.50 31,785 6.80 13,614 2.80 3,656 1.01 25,279 7.44 -14,542 -9.92 4,021 3.14 表三 增减额 增减% 增减额 增减%

一、城镇公用事业附加收入 3,418 3,814

0 -3,814 -100.00 -3,418 -100.00

二、污水处理费收入 24,900 25,713 25,000 -713 -2.77

100 0.40

三、散装水泥专项资金收入

1 0 0.00 -1 -100.00

四、墙体材料专项基金收入 -2,834 -3,369 3,369 -100.00 2,834 -100.00

五、基础设施配套费 50,000 44,252 50,000 5,748 12.99

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