编辑: XR30273052 2013-07-09

二、2018 年财政预算草案

(一)2018 年一般公共预算草案

2018 年一般公共预算预期收入

90000 万元,同比增长 11.02%.其中,税收收入

72275 万元,同比增长 15%,占一 般公共预算收入比重 80.31%;

非税收入

17725 万元,同比下 降2.72%,占公共预算收入比重 19.69%.加上上级补助收入

9 66152 万元、调入资金

1508 万元,全区一般公共预算预期收 入总计

157660 万元. 一般公共预算支出预计

152243 万元, 加上上解支出

5040 万元和债务还本支出

377 万元,一般公共预算支出总计

157660 万元.其中,民生支出共安排

122044 万元,占一般 公共预算支出的 80.16%.

(二)2018 年政府性基金预算草案

2018 年区级政府性基金预算预期收入

250 万元, 加上上 年结余收入

5245 万元, 政府性基金预期收入总计

5495 万元.

2018 年政府性基金预算支出预计

3987 万元,其中:文化体 育与传媒支出

57 万元,城乡社区支出

3053 万元,其他支出

877 万元.加上调出资金

1508 万元,政府性基金预算支出总 计5495 万元.

(三)2018 年国有资本经营预算草案和社会保险基金预 算草案说明 我区国有企业经营不善,没有利润上缴,也没有股利股 息收入及产权转让收入上缴,所以国有资本经营预算收入为 零,支出也为零.我区的社会保险基金预算并入市预算并由 市执行,所以没有单独的社会保险基金预算.

(四) 三公经费 经费预算

2018 年,霞山区财政预算共安排三公经费

267 万元,与 上年同期持平.其中因公出国(境)费用安排

10 万元,与 上年同期持平,主要是用于统战部赴香港参加专题联谊等活

10 动经费;

公务接待费安排

77 万元, 与上年同期减少

26 万元, 下降 25.24%;

2018 年没有安排公务用车购置费,公务用车 运行维护费安排

154 万元,与上年同期持平.

(五)预算年度开始后安排的支出.参照上一年同期的 预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出

91468 万元.

二、2018 年财政主要工作计划

2018 年, 为推动文明富庶魅力霞山建设再上新台阶, 推 进全面建设小康社会,财税部门必须做好以下几项主要工 作:

(一)积极应对供给侧减税免费政策,采取措施确保财 政收入增长 在国家大力推行供给侧改革,实施减税免费政策的时 期,财税部门必须采取有力措施,确保财政收入有所增长, 满足霞山区保工资、保运作、保民生的财力需要.一是实现 国地税联合注销和清税,堵塞因单方面注销、税费信息交换 不及时而造成的征管漏洞.二是探索委托第三方代征私人出 租屋的有关税收模式.针对街道门面房和住房出租以及城中 村房屋出租的税收,积极探索建立委托街道(社区)或物管 单位代收税收新模式.三是积极建立侦稽联动机制.加强稽 查局与公检法部门之间的信息交换,开展联合行动,对偷逃 欠税款者进行有力的打击.四是加强对小产权房的相关税费 管理.

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(二) 优化发展环境, 加强招商引资, 多举措增加财源, 多方筹集保障供给 加速推进我区工业园、产业园区基础设施建设,主动对 接珠三角等发达地区产业转移,重点加强引进优质税源企 ........

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