编辑: cyhzg 2014-07-17

6 ― 兰州大学审计处 马尚敏 甘肃省内部审计师协会 李卫中 11.基于 3A 质量标准体系的内部控制审计研究 ――广东移动公司 3A 质量标准体系建设实践案例分析 中国移动通信集团广东有限公司内审部 黄邦夏 12. 论信息安全测试技术在商业银行信息系统内控审计中的运用 上海银行审计部 何若云 王小波 陈志鹏 周歆 13.基于治理视角的高校内部控制审计研究 上海财经大学审计处 杨忠莲 张硕 14.高校内部控制审计体系的构建及其运行研究 广西内部审计师协会课题组 刘一原 廖维新 邓德军 玉志强 秦建文 15.基于内部控制评价视角的弹性授权管理评级体系研究 中海油能源发展股份有限公司 米秀琼 沈洋 穆平 16.价值导向内部控制评价浅析 中海油销售分公司 冯景信 冯震 陈昕 杨林琦 17.二维内部控制审计体系的框架构建研究 ――基于 五位一体 理念与 CMM 模型 无锡供电公司 生丽英 谢海林 庹宁燕 朱惠红 贾崇崇 18.内部控制审计创新――银行业务实时监控预警原理研究 云南省农村信用社联合社 王建中 朱云 邱宽 19.基于全面风险管理视角下的商业银行内控审计模式探析 ―

7 ― 中国建设银行武汉审计分部 金海萍 王青松 丁平 李萍 谢捷频 文蓉蓉 20.内部控制视角下军工科研项目外协管理审计研究 中国航天科工集团第三研究院 赵树飞 张红宇 周巍巍 李莲 倪莉莉 杨东琦 蔡捷敏 21.基层央行信息技术外包内部控制审计研究 ――基于 WSR 系统论的视角 中国人民银行宁波市中心支行 刘孟 孙震 张跃群 冯传中 陈松 22.基于风险导向的内部控制嵌入性审计:理论分析与案例研究 中国移动通信集团江苏有限公司内审部 张春风 甘俊 季晓明 杨晓峰 胡静 23.流程审计――商业银行零售业务内部控制审计方法研究 中国建设银行沈阳审计分部 孙镝飞 24.基于审计检查发现问题的内部控制评价体系探索 ――根据对辽宁建行开展审计检查实践的思考与研究 中国建设银行沈阳审计分部 李文超 25. 坐诊 企业内部控制,发挥内审 免疫 功能 ――广州地铁内部控制审计的实务应用 ―

8 ― 广州地铁集团有限公司 覃宪姬 李明亮 孟雪艳 陈瑜 华艺 26.激励相容与内部控制审计实践探索 武钢审计与风险管理部 雷荣华 江锋 杨花萍 赵晶 27.试论上市公司内部控制缺陷认定 武汉市燃气热力集团有限公司 王庆红 28.核电项目管理中的内部审计程序及方法研究 ――基于三门核电内部控制制度审计案例分析 三门核电有限公司 金颂时 徐福艳 29.创建以风险管控为导向的内部审计评价体系实践 中国电信福建公司内部控制审计课题组 陈锦华 李昕 朱水龙 郑思民 30.电网企业开展内部控制审计的组织方式研究 ――集约化开展内部控制审计探索实践 国家电网公司内部控制审计研究课题组 31.基于新 COSO 框架的电网工程 四维内控 体系审计方法 研究与应用 国网天津市电力公司 徐征 葛兰 石静 孟亚敏 张强 孙岳 郑康菊 32.深圳燃气内部控制审计实践与探索 深圳燃气公司 黄慧红 林云 吴楚默 ―

9 ― 三等奖 1.以合同审计为切入点推动采购项目内部控制体系的搭建与 应用 江西中烟广丰卷烟厂 俞春来 2.内部控制审计研究与发展 中国建设银行股份有限公司甘肃总审计室 孙璇 胡广涛 3.浅析码头企业内控审计的创新 中远太平洋有限公司 范志刚 胡勇 吴盛 4.电网企业内部控制审计评价模式研究 贵州省凯里供电局审计课题组 5.浅议心理学在内部审计中的重要性及在内部控制审计防御 机制中的应用 中国石油辽河油田分公司 王欣 关文志 6.电能营销内部控制审计研究与运用 国网江西省电力公司 陈圣朝 申南林 郭志昊 胡静芳 林群 尧娟 李雪辉 唐志钢 7.内部控制审计实践 江西洪都航空工业集团有限责任公司 余志坚 陆怀华 王中强 韩翔 王朔 8.基于风险导向的外汇管理内部控制审计探讨 国家外汇管理局内审司课题组 ―

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