编辑: cyhzg | 2014-07-17 |
14 ― 实践 浙江省农村信用社联合社宁波办事处 金银助 周华华 江焘 乐慧 41.基于多维度监督体系下核电企业实施内部控制审计初探 ――以海南核电有限公司内部控制审计为例 海南核电有限公司 李俊锋 何昊D 42.高校科研经费内部审计治理的清单制研究 阜阳师范学院 杨怀伟 陈琛 43.内部控制审计实务研究 ――与信息技术融合的内部控制审计 中国石化审计局武汉分局课题组 万文钢 余天京 刘文汉 邓仁杰 王劲 肖圣喜 杨爱丽 朱永明 44.行政事业单位专项业务内部控制审计实务研究 ――基于某单位合同管理内部控制审计实践 厦门海事局纪检监察处(审计处) 王海峰 45.媒体集团内部控制审计初探 重庆日报报业集团审计处 黄昌兵 46.探索内部控制审计对促进历史建筑保护利用企业发展的增 值效应 天津市国土资源和房屋管理局 赵利 冯军 孙磊 47.大数据分析助力港口企业内控审计 ―
15 ― 宁波港集团 金国义 陈丽娜 石章飞 48.从内部控制角度谈商业银行舞弊风险审计 北京农商银行审计稽核部 王小蓓 49.我国普通高校内部控制审计及审计信息公开的实证研究 ――以陕西省本科高校为例 西安理工大学审计处 刘宁博 李随成 50.商业银行内部控制审计探析 徽商银行审计部 巩浩 51.构建定性与定量相结合的内部控制 四性 评价框架的探索 中国人民银行滨州市中心支行 徐葆 52.基层人民银行内部控制实证研究 中国人民银行邵阳市中心支行 宋泰馀 53.基于内部控制审计视角的发达地区农村集体经济审计研究 ――以东莞市为例 广东省内部审计协会、东莞市内部审计协会联合课题组 54.资产全寿命管理内控评价体系建设与实践 国网冀北电力有限公司审计课题组 王志强 周静 张海超 杨震 张洁 蔡硕 55.江汉油田内部控制审计现状及内部控制审计途径探析 中国石化江汉油田分公司 彭石汉 56.施工企业内部控制审计研究 中国建筑第八工程局有限公司审计部课题组 ―
16 ― 黄文........