编辑: 喜太狼911 | 2015-07-05 |
2、经信息跟踪,通过议标的方式对比各公司的产品性能获取订单,约占全年销售比例 30%;
3、通过客户主动上门考察,了解公司产品性能,经营管理及质量保证而获取订单,约占全年销售 比例 20%,该类客户最有可能成为公司长期客户;
4、通过公开招投标获取订单,约占全年销售比例的 10%. 报告期内,公司商业模式较上年度未发生较大变化. 报告期后至本报告披露日,公司的商业模式未发生较大的变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划 报告期内,公司主营业务仍为压缩气体净化设备、液化天然气储存设备、局域管网供气系统成套设
12 备三大板块.其财务状况为:
1、经营成果 报告期内, 公司主营业务收入为12,321,133.64元, 较上年同期上升了39.70%;
营业成本为8,271,756.43 元,较上年同期上升了 32.23%;
净利润为-2,250,481.84 元,较上年同期上升了 43.04%.公司业绩较上年 同期出现上升,其主要原因为:公司销售政策调整,刺激销售员的积极性,订单增加、销售业绩上升, 营业收入增加.
2、资产负债结构情况 报告期末, 公司总资产为 51,463,942.44 元, 较上年同期上升了 2.87%;
公司负债总额为 31,230,007.92 元,较上年同期增长了 13.39%;
归属于挂牌公司股东的净资产为 20,233,934.52 元,较上年同期下降了 10.01%.
3、现金流量分析 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为 4,863,528.28 元,较上年同期增长了 1307.23%,主要系 公司加大了销售回款力度,督促现场人员催收货款,工行贷款增加一倍,收到财政局
2018 年拟上市重 点培育企业奖励资金
100 万元所致;
公司近两年一直受上游油气行业投资疲软及原油价格降多涨少等多重影响,造成加气站设备制造企 业整体业绩下滑.面对此情况,公司也在努力开拓其他天然气应用领域的产品市场,力争最大限度地减 少天然气加气站设备市场波动给公司带来的经济风险. 根据
2016 年12 月,国家发改委、能源局印发的《能源发展 十三五 规划》中提出,至2020 年天然 气消费比重力争达到 10%,煤炭消费比重降低到 58%以下.2017 年6月,国家发改委会同各部委印发了 《加快推进天然气利用的意见》 (发改能源 [2017]
1217 号) ,指出逐步将天然气培育成为我国现代清洁 能源体系的主体能源之一, 并提出至
2020 年和
2030 年、 天然气在一次能源消费结构中的占比力争达 10% 和15%左右的目标.在国家大力推动天然气的运........