编辑: JZS133 2015-09-16

一、收支预算总体情况说明 本表反映部门年度总体收支预算情况.根据《关于批复 2018年部门预算的通知》(高财预〔2018〕22 号填列). 南京市高淳区财政局2018年度收入、支出预算总计 1620.74万元,与上年相比收、支预算总计各增加461.49万元, 增长39.81%.主要原因是提租补贴、公积金、住房补贴、交 通费提标及绩效考核奖纳入预算等.其中:

(一)收入预算总计1620.74万元.包括: 1.财政拨款收入预算总计1620.74万元. (1)一般公共预算收入预算1620.74万元,与上年相比增 加461.49万元,增长39.81%.主要原因是提租补贴、公积金、

9 住房补贴、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等. (2)政府性基金收入预算0万元,本年数与上年数相同. 主要原因是本部门没有政府性基金收入预算. 2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元, 本年数与上年 数相同.主要原因是本部门没有财政专户管理资金收入. 3.其他资金预算总计0万元,本年数与上年数相同.主要 原因是本部门没有其他资金收入. 4.上年结转资金预算数为0万元,本年数与上年数相同. 主要原因是本部门没有上年结转资金.

(二)支出预算总计1620.74万元.包括: 1.一般公共服务(类)支出1620.74万元,主要用于南京 市高淳区财政局行政机关及参公事业单位开展财政事务而发 生的基本支出和专项支出.与上年相比增加461.49万元,增长 39.81%.主要原因是提租补贴、公积金、住房补贴、交通费 提标及绩效考核奖纳入预算等. 2. 结转下年资金预算数为0万元, 主要原因是本部门没有 安排结转下年资金. 此外,基本支出预算数为1290.74万元.与上年相比增加 381.49万元,增长41.96%.主要原因是提租补贴、公积金、住 房补贴、交通费提标及绩效考核奖纳入预算等. 项目支出预算数为330万元.与上年相比增加80万元,增长3........

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