编辑: yyy888555 | 2019-07-16 |
5000 万元、 教育现代化建设配套
3500 万元、基层卫生建设配套
3100 万元、陆城市政建设
4200 万元. ――2019 年本级一般公共预算支出按功能分类编报, 主 要项目如下:
1、一般公共服务支出
42892 万元,增长 9.6%.安排人 员及公用经费等基本支出
24630 万元,其中,收费安排支出
1011 万元.项目支出
18262 万元,主要安排:部门项目经费
6379 万元、税收及非税征收经费
5430 万元、公共服务支出
4000 万元,其中,安排机构改革保障经费
2000 万元等.增 支主要是调整增加行政人员津补贴月人均
500 元约
3000 万元、存量资金安排支出
1190 万元.
2、公共安全支出
35005 万元,增长 9.3%.安排人员及 公用经费等基本支出
17624 万元,其中,收费安排支出
1028 万元.项目支出
16839 万元,主要安排:禁毒综治专项资金
12504 万元.其中, 平安陆丰 二期建设工程
5000 万元.
3、教育支出
145605 万元,增长 6.4%.安排人员及公用 经费等基本支出
125111 万元,其中,收费安排支出
247 万元.项目支出
20494 万元,主要安排:教育现代化建设配套
3500 万元、校舍维修长效机制
900 万元、教育费附加支出
2230 万元(用于学校改薄、高考奖励、行政事业人员培训、 学前教育、教育贴息和高考备考等)、龙山中学新校区工程 建设
1500 万元、特殊学校二期建设
1000 万元、党校改建工 程3000 万元、全市中心学校办公经费
575 万元、存量资金 再安排教育改薄工程结算资金等
4941 万元等.
4、科学技术支出
663 万元,增长 25.8%.安排人员及公 用经费等基本支出
80 万元,项目支出
583 万元,主要安排: 扶持企业产业研发
400 万元.增支较大原因是存量资金再安 排支持科技创新支出
136 万元.
5、文化体育与传媒支出
13349 万元,增长 8.8%.安排 人员及公用经费等基本支出
3297 万元,其中,收费安排支 出123 万元.项目支出
10052 万元,主要安排:农村健身工 程及养护
100 万元、市民文化广场工程结算资金
500 万元、 镇级创文综合治理补助
2000 万元 (纳入镇级基本财力保障) 、 镇级创文综合治理专项(环境保洁)4000 万元、综合性文化 服务中心建设配套资金
1558 万元.
6、社会保障和就业支出
35596 万元,下降 34.4%.安排 人员及公用经费等基本支出
14417 万元,其中,离退休人员 工资
11319 万元、收费安排支出
63 万元.项目支出
21179 万元,主要安排民生政策性配套资金:退伍军人生活补助和 维稳
1339 万元、基本养老保险基金补助
1200 万元、基础养 老金补助配套
1075 万元、高龄老人津贴
960 万元、免除殡 葬基本费
592 万元、低保配套
3696 万元以及五保、孤儿、 残疾人生活补助配套
3050 万元等.减支主要原因是社保并 轨后退休人员转划社保拨付减少
19028 万元、上级承担支出 后基础养老金配套资金减少
4390 万元.
7、医疗卫生支出
46742 万元,增长 8%.安排人员及公 用经费等基本支出
14894 万元,其中,在职人员医保费
7282 万元、收费安排支出
40 万元.项目支出
31848 万元,主要 安排民生政策性资金:基层医疗服务能力建设项目
4139 万元、行政事业单位退休人员医疗保险
3750 万元、精神障碍 监护补助和救治经费