编辑: yyy888555 | 2019-07-16 |
2560 万元、 村卫生站建设配套资金
500 万元、医疗救助配套
2100 万元.本年减少上级承担支出后 配套资金
11693 万元,增加存量资金安排医疗系统发展建设 资金等
13649 万元.
8、节能环保支出
4690 万元,增长 10.2%.安排人员及 公用经费等基本支出
423 万元,其中,收费安排支出
40 万元. 项目支出
4267 万元, 主要安排: 污水处理厂处理费
1795 万元、其他环保项目配套准备金
1438 万元、存量资金安排 支出污染防治支出
724 万元.
9、城乡社区管理支出
37981 万元,增长 11%.安排人员 及公用经费等基本支出
4376 万元, 其中, 收费安排支出
3005 万元. 项目支出
33605 万元, 主要安排市重大项目前期资金、 重大项目建设资金、市政道路建设、市政基础设施维护和其 他工程结算应付款等.增长主要原因是增加陆城市政建设资 金4200 万元.
10、农林水支出
40246 万元,下降 11.3%.安排人员及 公用经费等基本支出
4853 万元,其中,收费安排支出
108 万元.项目支出
35393 万元,主要安排:河道常态化保洁服 务经费
950 万元、农村公共服务平台经费
430 万元、新农村 建设示范经费
500 万元、农村土地确权和产权改革经费
500 万元、农村基层组织保障和村监委员补贴
11616 万元、一事 一议资金
200 万元、扶贫配套资金
1000 万元、存量资金再 安排农林水支出及油价补贴资金
13557 万元等.下降主要原 因是减少存量资金再安排支出
7316 万元.
11、交通运输支出
14674 万元,增长 60.2%.安排人员 及公用经费等基本支出
3523 万元,其中,收费安排支出
24 万元.项目支出
11151 万元,主要安排:公路安全生命防护 工程配套
1245 万元、厦深铁路融资应付本息
2800 万元、增 加国、 省道公路建设配套
5106 万元、 其他道路预计投入
1400 万元.
12、自然资源海洋气象等支出
5319 万元,增长 9%.安 排人员及公用经费等基本支出
4667 万元,其中,收费安排 支出
2950 万元.项目支出
652 万元,主要安排:安排国土 海洋等公共支出
400 万元、 存量资金再安排支出
140 万元等.
13、住房保障支出
12301 万元,下降 7.3%.安排住房公 积金基本支出
9701 万元.项目支出
2600 万元,主要安排: 棚户区改造工程
850 万元、教师公租房建设
1570 万元.下 降主要原因是减少存量资金再安排支出
656 万元.
14、粮油储备管理事务
6289 万元,增长 10.8%.安排人 员及公用经费等基本支出
338 万元,项目支出
5951 万元, 主要安排:地方储备粮利息、轮换差价及费用等粮食风险基 金支出
5027 万元粮食东桥仓库建设配套
900 万元.
15、灾害防治及应急管理
1379 万元.安排人员及公用 经费等基本支出
610 万元,收费安排支出
45 万元.项目支 出769 万元,主要安排安全生产和消防配套资金,其中,预 安排乡镇专职消防员经费
360 万元.
16、其他支出
40582 万元.安排人员及公用经费等基本 支出
29 万元, 其中, 收费安排支出
29 万元. 项目支出
39965 万元,主要安排:调资和绩效奖准备金
35000 万元、春节经 费和困难补助
4000 万元、社会联系工作经费
200 万元、存 量资金再安排支出
675 万元.
17、债务付息支出